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老師,收入做賬我做的借:庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅,當(dāng)時銀行流水沒打印出來,我就做了申報了,現(xiàn)在銀行流水送來了,我該怎么把現(xiàn)金沖了做應(yīng)收帳款然后在專為銀行存款呢

2020-10-23 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-23 16:44

您好 應(yīng)該為:借:應(yīng)收賬款 貸:庫存商品 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶1507 追問 2020-10-23 16:46

那庫存現(xiàn)在沒有貸,減少,也可以嗎

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快賬用戶1507 追問 2020-10-23 16:46

庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2020-10-23 16:47

之前您做了庫存現(xiàn)金 所以之后就要減少的 您那有理解,也是可以的,謝謝

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快賬用戶1507 追問 2020-10-23 16:49

老師,按您發(fā)的分錄,庫存現(xiàn)金雖然沒做貸放分錄也減少了是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-23 16:53

嗯,是這樣的,同學(xué)。。謝謝

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您好 應(yīng)該為:借:應(yīng)收賬款 貸:庫存商品 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2020-10-23
同學(xué),你好 借:銀行存款? ?負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 負數(shù) 應(yīng)交稅費? 負數(shù)
2024-08-27
你好!應(yīng)該是沖現(xiàn)金,款打到你們老板私戶了?
2024-12-18
假設(shè)之前有一筆開票收入 10000 元,本應(yīng)計入銀行存款,卻錯誤計入了庫存現(xiàn)金,并且后續(xù)從庫存現(xiàn)金中支出了 8000 元用于其他費用(這里以管理費用為例),那么調(diào)整分錄如下: 沖銷錯誤的收入記錄: 借:庫存現(xiàn)金 -10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -10000 記錄正確的收入: 借:銀行存款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 調(diào)整現(xiàn)金支出的科目: 借:管理費用 8000 貸:庫存現(xiàn)金 -8000 借:管理費用 8000 貸:銀行存款 8000
2025-04-18
學(xué)員你好,借:銀行存款貸:庫存現(xiàn)金
2021-12-14
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