您好!你可以分開(kāi)來(lái)開(kāi)的

混合銷售,有硬件設(shè)備(13%稅率)有信息系統(tǒng),有服務(wù)(6%稅率),請(qǐng)問(wèn)這樣開(kāi)專用發(fā)票怎么開(kāi)?可以分開(kāi)開(kāi)票內(nèi)容以不同的稅率來(lái)開(kāi)票嗎?
請(qǐng)教一下問(wèn)題 ,跨市銷售設(shè)備及安裝,但開(kāi)發(fā)票是設(shè)備開(kāi)了13稅率,而安裝開(kāi)了發(fā)票9%,這種需在項(xiàng)目當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅,是怎樣計(jì)算預(yù)繳的,以上是合同的內(nèi)容,第一欄我開(kāi)了13%的銷售發(fā)票,第二和第三欄開(kāi)了安裝9%的建筑服務(wù)發(fā)票,是這樣開(kāi)嗎,這個(gè)合同是跨市經(jīng)營(yíng)的
公司銷售軟件,軟件的款包括了價(jià),稅,服務(wù)費(fèi),開(kāi)票都是13%的稅率, 請(qǐng)問(wèn)可以把服務(wù)費(fèi)分出來(lái)開(kāi)6%嗎? 還是要視同銷售開(kāi)13%
老師,一個(gè)設(shè)備合同上包含了技術(shù)服務(wù),寫(xiě)的稅率是6%。但是發(fā)票開(kāi)的13%這樣有問(wèn)題嗎?
公司是做研發(fā)服務(wù)的,整體稅率是6%,那如果按技術(shù)合同可以開(kāi)免稅發(fā)票,合同在科技局備案,拆分成硬件和軟件部分,軟件部分是可以開(kāi)免稅發(fā)票的,那硬件部分是按6%來(lái)開(kāi)嗎?有人說(shuō)按13%來(lái)開(kāi)?(品目是一個(gè)整體XX研發(fā)服務(wù),硬件開(kāi)成6%,還是各開(kāi)各的,如果硬件開(kāi)成貨物是選不了13%的稅率的)有沒(méi)有文件可以查找?
老師,我昨天在財(cái)務(wù)軟件里做的賬,有一個(gè)科目好像不太對(duì),還能不能改?
地方水庫(kù)移民扶持基金的申報(bào),是水利建設(shè)金經(jīng)嗎
老師,一般納稅人公司通行費(fèi)3%、9%普通發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,我們是運(yùn)輸公司,2024年3月處置了固定資產(chǎn)車輛一臺(tái)通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了發(fā)票,但是忘記報(bào)稅了,一直在賬上,折舊今年3月份提完了,現(xiàn)在怎么處理呢
個(gè)體戶,第四季度每個(gè)月需要開(kāi)6萬(wàn)的票,那需要多少成本票?不是收入多少開(kāi)多少成本進(jìn)來(lái)就可以了
外地項(xiàng)目預(yù)繳稅款,如果A縣的項(xiàng)目把稅交到B縣了但屬于一個(gè)市,這樣可以嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)如何啟動(dòng)核定征收
去年別人記賬裝修和固定資產(chǎn)都放入成本費(fèi)用了,大概100多萬(wàn),我現(xiàn)在有必要把去年已經(jīng)入費(fèi)用的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用調(diào)入國(guó)定資產(chǎn),和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里嗎? 但是我沒(méi)去年沒(méi)有營(yíng)業(yè),都在裝修階段,所以沒(méi)有產(chǎn)生收入
老師我們是勞務(wù)公司,一般納稅人,簽的合同是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財(cái)稅2016號(hào)財(cái)稅36號(hào)
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過(guò)醫(yī)保


對(duì)方要求全部開(kāi)13%,這樣合理嗎?
你好!可以不分開(kāi),但是你可以給他漲價(jià)啊。 你可以說(shuō)分開(kāi)開(kāi),是這個(gè)價(jià),不分開(kāi),是另外一個(gè)價(jià)