暫時(shí)不能處理,因?yàn)槭切枰l(fā)票入固定資產(chǎn)系統(tǒng),金額不準(zhǔn)確,不好錄入固定資產(chǎn)系統(tǒng),如果是有金額差異,調(diào)賬非常麻煩。
固定資產(chǎn)入庫(kù)但是發(fā)票還沒(méi)有到如何處理
19年購(gòu)入固定資產(chǎn),因?yàn)闆](méi)有收到發(fā)票所以未入賬,用友T3也沒(méi)有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在應(yīng)該如何處理,如果本月入固定資產(chǎn)是按照原值,還是按照折舊后的金額計(jì)算。
請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)入的二手固定資產(chǎn),沒(méi)有發(fā)票如何處理
固定資產(chǎn)殘留沒(méi)有發(fā)票如何做帳務(wù)處理
分期購(gòu)入固定資產(chǎn) 發(fā)票沒(méi)有全部入賬,會(huì)計(jì)分錄如何處理
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購(gòu)普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報(bào)出口明細(xì)和采購(gòu)明細(xì)嗎?該條會(huì)自動(dòng)生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費(fèi):分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)-10(在財(cái)務(wù)軟件上面用負(fù)的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對(duì)嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下關(guān)于固定資產(chǎn)的政府補(bǔ)助都是進(jìn)遞延收益嗎?
老師有沒(méi)有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個(gè)
老師,我現(xiàn)在要出報(bào)表填寫(xiě)的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責(zé)任險(xiǎn)怎么做賬?
我們是一個(gè)沒(méi)有預(yù)算的事業(yè)單位,有一個(gè)科研項(xiàng)目怎樣來(lái)做到??顚S媚??有沒(méi)有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項(xiàng)目?
貿(mào)易公司叫的外面私人貨拉拉拖貨,用什么做憑證
老師你好,企業(yè)7月以前是小規(guī)模,8月升成一般納稅人,科目余額表里有個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)本年累計(jì)借方和貸方數(shù)字一樣,余額為0,那我8月建賬的時(shí)候直接選的一般納稅人,你說(shuō)我這個(gè)科目往哪寫(xiě)啊,老師
這個(gè)表如果填辭退,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金填零能提交上去嗎
對(duì)方有出庫(kù)單據(jù)和合同
也是需要等發(fā)票到了后入固定資產(chǎn),入了固定資產(chǎn)后再計(jì)提折舊處理。
那不做固定資產(chǎn)分錄如何處理
不做固定資產(chǎn),就是沒(méi)有賬務(wù)處理
那東西已經(jīng)在用了,雜會(huì)不做處理那
那既然已經(jīng)在使用了,你只能盡快催收采購(gòu)發(fā)票,盡快入賬處理。
如果實(shí)在沒(méi)有及時(shí)回來(lái),那是不是可以用對(duì)方的出庫(kù)單做固定資產(chǎn)然后掛暫估,后期收到發(fā)票后沖暫估
可以這樣操作,但本年度沒(méi)有取得發(fā)票的話,計(jì)提的折舊是不能在企業(yè)所得稅稅前列支的。
好的,知道了
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利