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老師,新建的辦公樓7月份已投入使用,但是還沒驗(yàn)收,也沒開具發(fā)票,可以先預(yù)估固定資產(chǎn)價(jià)值,再提折舊不可以

2020-10-23 08:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-23 08:18

你好,可以的,沒有問題

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快賬用戶6383 追問 2020-10-23 08:21

按照什么預(yù)估?

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快賬用戶6383 追問 2020-10-23 08:25

我們情況比較特殊,我們是自己找外面的建筑人員建造,沒有用專門的建筑公司的人來建筑,建筑成本的賬也是我們自己做,我們只是跟一個(gè)建筑公司協(xié)議到時(shí)候辦公樓驗(yàn)收了,我們給他們管理費(fèi)和稅款,他幫我們開具固定資產(chǎn)發(fā)票。這樣的話預(yù)估的固定資產(chǎn)分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-10-23 08:39

你好,按照辦公樓發(fā)生的成本預(yù)估 借:在建工程 貸:銀行存款 原材料 工程物資

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快賬用戶6383 追問 2020-10-23 08:41

我們?cè)诮üこ潭荚趦?nèi)賬上記,沒在在賬上記

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齊紅老師 解答 2020-10-23 08:41

這個(gè)內(nèi)外賬都要記的,不然后期在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)就有問題

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快賬用戶6383 追問 2020-10-23 08:42

具體用了多少物料,發(fā)了工人工資,等一些具體的成本,因?yàn)橛泻芏嗍侨斯さ臎]有發(fā)票,所以都走的內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2020-10-23 08:43

那你們外帳沒有做任何記錄嗎

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快賬用戶6383 追問 2020-10-23 10:32

沒有,我們都是從個(gè)人卡打給工人工資

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齊紅老師 解答 2020-10-23 12:54

那如果這樣,你們賬上的在建工程就是不真實(shí)的

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快賬用戶6383 追問 2020-10-23 13:32

我們花出去的每一分錢都是實(shí)實(shí)在在的,是真實(shí)的賬目,只不過是好多沒有發(fā)票,包工頭沒有開勞務(wù)發(fā)票給我們而已

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齊紅老師 解答 2020-10-23 13:35

恩恩。那沒有發(fā)票的有沒有入賬,每一筆業(yè)務(wù)都入賬嗎

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你好,可以的,沒有問題
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13.【多選題】B.提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)不再補(bǔ)提折舊C.當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)從下月起計(jì)提折舊D.已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不需要計(jì)提折舊 14.【多選題】A.月末已驗(yàn)收入庫(kù)但發(fā)票賬單尚未到的原材料C.已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算的辦公樓 15.【判斷題】錯(cuò) 16.【判斷題】對(duì)
2022-04-02
你好!可以先按合同金額暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
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您好,可以認(rèn)證抵扣。不必有銷項(xiàng)稅才認(rèn)證,
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