您好 季報的時候有利潤 因為費用還沒有報銷,如果計提進去的話就沒有利潤了,可以先計提
老師,季報的時候有利潤,但是是因為費用還沒有報銷,如果計提進去的話就沒有利潤了,請問可以先計提嗎?如果應交所得稅有500。是當期交還是如果下個月利潤為負數(shù)可以抵消不用交?
老師:你好!如果是在今年6月份的時候發(fā)現(xiàn)往年賬務處理有錯:在計提第四季度末所得稅時當時沒有計提,結果在今年1月份的時候才計提的。但是沒有用到以前年度損益這個科目去過渡,分錄是:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 ?請問還要調整嗎?如果要調整的話要怎么做分錄?
老師,如果12月底利潤表中有利潤,但是匯算清繳的時候有加計扣除就不需要交稅,那12月底還需要計提所得稅嗎,利潤表中所得稅費用那一欄要填嗎
找郭老師,請問上年末有虧損,但是年報沒有申報,本年第一季度有盈利,如果不先報年報,第一季度是不是就得交所得稅了?如果年報在本月先申報,后報季報,那雖然季報有盈利,但是結轉以前年度虧損,這樣就不用交企業(yè)所得稅了,是嗎?這種情況是不是就不用計提季度的所得稅了?
老師,請問下,本月是因為利息收入金額大, 所以利潤是正數(shù)了, 如果下個月沒有利息收入利潤還是負數(shù)的話, 本月可以怎么操作呢?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
應交所得稅有500 是當期交
一般企業(yè)老是虧損沒事么?實際就是虧損的。
一般虧損兩年 盈利一年比較合適