你好,增加了200元的罰款,是補入帳200元的營業(yè)外支出的意思嗎?
你好老師,我剛調(diào)整了2019年企業(yè)所得稅年度報表,增加了200元的罰款。更正完了以后需不需要繳稅呢?
老師好,我們公司2020年加計抵減聲明錯誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報表后需要補增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報表更正不了,加計抵減多的及需要補繳稅費的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因為還有年報需要更正
老師,因為之前的會計更正19年企業(yè)所得稅沒更正財務(wù)報表,增加了收入利潤總額增加了補繳的稅款,我現(xiàn)在需要更正19年財務(wù)報表,是把財務(wù)報表根據(jù)企業(yè)所得稅申報表更正嗎?還需要更正其他東西嗎?
你好老師。我想問下,21年的成本,22年企業(yè)所得稅匯算清繳前來的票,我所得稅年報報完了,我要調(diào)報表。把成本加進去,那么我需要調(diào)整資產(chǎn)負債表嗎,利潤表需要調(diào)整的是吧
老師,現(xiàn)在專管員需要我們更正企業(yè)所得稅,要調(diào)增更正,現(xiàn)在調(diào)整以后,以前繳納的稅款怎么處理也,比如以前我們申報的時候繳納所得稅2000元,現(xiàn)在更正申報繳納所得稅8000元,這8000元幾年包含了之前繳納的2000,現(xiàn)在要怎么申報呢
第三方代買飛機票,能開電子行程單嗎
老師您好!應(yīng)付賬款17117.85元,供應(yīng)商公司要注銷,只需要我公司支付10000元,需要對方提供什么做為憑證嗎?賬務(wù)處理營業(yè)外收入嗎?
請問老師,客戶對采購我公司的設(shè)備審計,我公司需要提供什么材料
老師,你好,一次性傷殘工傷補助算工資薪金嗎
你好,今天老板突然找了個律師,要公司和這個律師簽合同,打款給這個律師個人,這樣是不是要這個律師去稅務(wù)局代開他個人抬頭的發(fā)票?。克绻移渌編退_的話不可以是嗎?
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個門面,合同總價88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計準則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時資產(chǎn)折舊明細表里原值、本年折舊、累計折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時當時的出納給了我?guī)讉€期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因為是出納直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當時沒有仔細追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細,討論后認為應(yīng)該是出納搞錯了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
是的。2020年5月匯算清繳時已經(jīng)交完稅了,今天稅務(wù)局說調(diào)整這筆罰款200元,所以剛更正了
你好,計入營業(yè)外支出會導(dǎo)致利潤總額減少,同時做納稅調(diào)增,會調(diào)增應(yīng)納稅所得額,這樣一來應(yīng)納稅所得額是不變的,就不需要補交企業(yè)所得稅的。
哦,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝