本月銷項稅額大于進項稅額,可以不結轉未交增值稅,但是需要交增值稅。如果是說不交增值稅的情況可能是:上月有更大的留抵增值稅,導致不需要交增值稅。
本月銷項大于進項稅額可以不結轉未交稅費嗎?之前會計為什么說這個月不用交增值稅
2021年新準則下,1、結轉進項稅額, 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額, 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 銷項稅大于進項稅的前期下,這2個分錄還用做 么????還是可以不結轉銷項稅的和進項稅額?
上個月進項大于銷項,留底10,不用做賬務處理 ,本月,銷項大于進項,銷項減去進項是20,那我本月結轉增稅 ,這樣寫 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)20貸應交稅費-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)10貸應交稅費-未交增值稅10,
上月有欠增值稅未繳。本月進項額多不用交增值稅,這二個月之前可以怎么抵銷嗎不用交 增值稅嗎
老師你好!增值稅期末結轉,進項大于銷項時轉到“應交稅費-未交增值稅的借方了”,下月銷項大于進項結轉時的會計科目為什么是“應交稅費-應交增值稅(留抵稅額)”,留抵稅額這個科目上月都沒出現呀。
老師,退休人員返聘的工資個稅稅率是會比其他人低一點嗎
老師,營業(yè)執(zhí)照年審年報和工商年報是一個嗎
老師,有委托收付款協(xié)議模板嗎,是雙方簽訂還是三方簽訂
老師,難道每張銀行回單后面都要放張附件嗎?有些貨款是先付錢再開發(fā)票和送貨單還有合同。這些附加都要放到下個月才有了,這個也是沒有問題的對吧?
我收到的贈予房子可以用這個政策么
總公司與分公司問題:分公司有實際經營但不單獨申報稅務,直接由總公司合并申報,可以嗎?
工商年報修改過后不提交,是不是還是上一次提交的結果
公司購買廠房然后付了專項維修基金,專項維修基金計入固定資產科目,就可以了嗎。這個需要去折舊嗎。
老師早上好,請問我們母公司將名下所持有的西鋼股票無償劃轉至子公司的資本公積科目,需要繳納稅款嗎
外貿公司月底發(fā)票額度不夠了,還有幾張報關單未開發(fā)票,賬務稅務上怎么處理?
做完賬怎么核對是否正確
這個銷項稅與開票系統(tǒng)進行核對,進項稅發(fā)票,與增值稅專用發(fā)票綜合服務平臺(勾選)發(fā)票進行核對。
老師這是上個季度前一個會計報的 是不是錯誤的
你這個資產總額填寫存在問題的。