你好!一般的算法就是20000*0.065了

1.某進出口企業(yè)2019年8月從國外進口高檔手表一批,關稅完稅價格20000元人民幣, 假定高檔手表關稅稅率10%,消費稅稅率20%,計算其進口環(huán)節(jié)應納的增值稅稅額。 112.某增值稅一般納稅人既生產(chǎn)自行車又生產(chǎn)供殘疾人使用的輪椅。2019年6月發(fā)生 如下業(yè)務。 (1)本月全部進項稅額50000元。其中21000元屬于自行車使用貨物,19000元屬于 輪椅使用貨物。其余10000元屬于自行車和輪椅共同耗用貨物。 (2)本月銷售自行車開具增值稅專用發(fā)票注明銷售額100000元,本月銷售輪椅開 具普通發(fā)票的金額50000元。 要求:計算該納稅人本月應納的增值稅稅額。 求寫出完整的計算過程
老師,問個事情,一直不解!我進貨不含稅20元進來的,賣給個人不開開票50元,我可以剩30元! 我如果進貨含稅價13個點,進貨含稅價22.6元,我銷售貨物時,對方索要發(fā)票,我們收取8個稅點,收取了54元,最終銷項與進項抵掉,我交了3.61(6.21-2.6)的稅金!這樣,我剩下的錢就不夠30元了!這種情況我該怎么辦?
本月銷售50000元,進貨10000元,找人代開進項票20000元,付6.5個稅點,怎么核算呢?
三)某汽車配件商店屬于小規(guī)模納稅人,3月購進零配件15000元,當月銷售汽車配件取 得零售收入20000元,該商店應納增值稅是多少? (四)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進項稅額7.8萬元;另外 支付購貨的運費6萬元,取得運輸公司開具的專用發(fā)票,要求計算進項稅額是多少?
零售商場一般納稅人,2021年6月份業(yè)務如下: (1)購進貨物,取得專用發(fā)票,不含稅金額20000元;另支付運費,取得專用發(fā)票不含稅金額500元。 (2)購進貨物,取得普通發(fā)票,金額10300元,貨已入庫。 (3)從農(nóng)民手中收購農(nóng)產(chǎn)品直接銷售,收購憑證上金額30000元,另支付運費,取得專用發(fā)票不含稅金額1000元。 (4)進口貨物,到岸價10000美元,匯率1:6.5,關稅10%,取得了完稅憑證,貨已入庫。 (5)收回委托加工貨物,支付加工費用,取得了專用發(fā)票,不含稅金額50000元。 (6)銷售貨物,開出專用發(fā)票,不含稅金
找第三方公司貼現(xiàn)怎么做賬
外銷國外的產(chǎn)地證要做哪個科目
老師,公司前三個季度盈利,交了企業(yè)所得稅。第四季度虧損,那交的企業(yè)所得稅可以退回還是抵以后呢
公司裝修期間買的拖把、洗衣液、抹布、潔廁劑、馬桶刷計入哪個科目?
老師,物業(yè)公司買的米面,用來慰問小區(qū)內(nèi)老年業(yè)主,這個費用怎么做賬?
老師,對方開收據(jù),把我公司名少寫了科技兩個字,不可以吧
開票50000元,收8個點,扣稅點怎么算
老師,公司買的蘋果手表發(fā)票金額八千多,是計入固定資產(chǎn)還是福利費呢
請問一下 電子口岸系統(tǒng)里有一份航空報關單是我們給國外客戶寄樣品產(chǎn)生的 樣品是免費的 只產(chǎn)生了一筆運費,之前國外客戶也已把錢匯到由我們公司付給DHL了(運費發(fā)票沒入帳,帳務處理 直接按代收代付走的) ,想問一下這份報關單需要處理嗎 怎么處理
老師,你好,請問自然人系統(tǒng)所屬期2024.1-12人數(shù),是9月1人,10月1人,11月83人,12月69人,算2024奶年殘保金的人數(shù),是(1+1+83+69)/4=39人,還是(83+69)/2=76人

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是不是應該是20000*0.13
你好!你可以抵扣的金額應該是20000*1.065/1.13*0.13
1300元付稅點的錢,但是票面還是20000呀
你好!如果是另外付,不在票面反應,不含稅是20000,那么可以抵扣的,20000*0.13
應該含稅是20000
你好!那就是用20000/1.13*0.13這樣的了
1300稅點的錢怎么做賬呢
你好!這個不能入賬,因為本身這樣操作就違規(guī)
這算虛開增票嗎
你好!是的,算是虛開了。
好的,謝謝
你好!不用客氣的了。