你好, 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
旅游服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?福利費(fèi)?福利費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要交稅
老師您好,請(qǐng)問(wèn)第一個(gè)問(wèn)題1、應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),不計(jì)入工資薪金,不用計(jì)算個(gè)稅是吧?第二個(gè)問(wèn)題2、匯算清繳時(shí)需要按照管理費(fèi)用-福利費(fèi)、銷售費(fèi)用-福利費(fèi)、生產(chǎn)成本-福利費(fèi)、等等二級(jí)科目福利費(fèi),來(lái)調(diào)增應(yīng)納稅所得額是嗎?蟹蟹
有一筆員工團(tuán)建旅游費(fèi),我放在福利費(fèi)里面,并納入工資交了個(gè)稅,上面查賬說(shuō)旅游費(fèi)放在福利費(fèi)也不恰當(dāng),要匯算清繳要做調(diào)增,這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎?
老師,企業(yè)給職工發(fā)放的“年貨”、“過(guò)節(jié)費(fèi)”、節(jié)假日物資及組織職工旅游支出等不屬于職工福利費(fèi),企業(yè)所得稅里不是福利費(fèi),那是什么費(fèi)用?
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒(méi)有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒(méi)有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問(wèn)題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
不可以直接,借,管理費(fèi)用。福利費(fèi),貸,銀行存款
不可以直接, 借,管理費(fèi)用-福利費(fèi), 貸,銀行存款
好嘛,謝謝
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