可以在開(kāi)票的當(dāng)月增值稅申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)今年3月份注冊(cè)的小規(guī)模一般納稅人生態(tài)農(nóng)業(yè)企業(yè)到現(xiàn)在8月份都還沒(méi)有開(kāi)過(guò)銷售票,但是平時(shí)有開(kāi)支了,對(duì)公帳戶4月開(kāi)始有往來(lái)支出帳,我應(yīng)從哪月建帳?沒(méi)有銷售是不是0申報(bào)?
老師,我想問(wèn)下今年3月有銷售設(shè)備到香港客戶,但是對(duì)方?jīng)]收票,所以當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票,也沒(méi)有報(bào)未開(kāi)票收入,我現(xiàn)在想結(jié)轉(zhuǎn)這筆成本,是不是一定要從3月份開(kāi)始更正申報(bào)?
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們公司從2月份開(kāi)始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開(kāi)錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有顯示出這張發(fā)票來(lái),我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒(méi)有抵
老師,我司在2021年3月份開(kāi)了發(fā)票給客戶,但是一直到這個(gè)月才說(shuō)要退票給我們之前也沒(méi)有付款,現(xiàn)在開(kāi)具紅字發(fā)票,我就算在2022年3月份,還是要年報(bào)的時(shí)候調(diào)整這筆收入。
老師,我想問(wèn),我有一筆利息收入,去年我確認(rèn)了收入,但是因?yàn)樾∫?guī)模不交稅,我就沒(méi)有在增值稅那里申報(bào)無(wú)票收入,今年1月份對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票了,我也開(kāi)出了,那我今年賬務(wù)要處理么
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
這樣我不結(jié)轉(zhuǎn)成本,也不報(bào)未開(kāi)票收入嗎?我怕他今年都不開(kāi)票的話怎么辦?一直占著我的庫(kù)存
賬務(wù)上,出口當(dāng)月就應(yīng)該確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本 前期么有做,現(xiàn)在你可以做了
那賬務(wù)上現(xiàn)在補(bǔ)在當(dāng)月做,收入也做分錄的話,我可以報(bào)未開(kāi)票收入在這個(gè)月?
都在本年,建議賬務(wù)就在本月調(diào)整即可
我還是沒(méi)明白,我現(xiàn)在做賬務(wù)做結(jié)轉(zhuǎn)成本和確認(rèn)收入的話的話,增值稅不是就要當(dāng)月申報(bào)嗎?都在本年是什么意思?還是等開(kāi)發(fā)票再確認(rèn)收入?我就怕要回到3月份開(kāi)始更正申報(bào)
我的意思,就現(xiàn)在做收入確認(rèn)和結(jié)轉(zhuǎn)成本,納稅申報(bào)