您好,同學(xué),請(qǐng)參考以下圖片:
老師請(qǐng)問(wèn)信息服務(wù)費(fèi)收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候是屬于什么類(lèi)目,因?yàn)槲掖蛴≡鲋刀惱U款憑證的時(shí)候顯示我申報(bào)的是其他現(xiàn)代服務(wù)類(lèi)目,但是我的另外一個(gè)公司,也是同樣的業(yè)務(wù),增值稅顯示的類(lèi)目是:咨詢服務(wù)類(lèi)
老師請(qǐng)問(wèn)信息服務(wù)費(fèi)收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候是屬于什么類(lèi)目,因?yàn)槲掖蛴≡鲋刀惱U款憑證的時(shí)候顯示我申報(bào)的是其他現(xiàn)代服務(wù)類(lèi)目,但是我的另外一個(gè)公司,也是同樣的業(yè)務(wù),增值稅顯示的類(lèi)目是:咨詢服務(wù)類(lèi) 是應(yīng)該以這個(gè)為準(zhǔn)嗎
代駕按照什么繳納增值稅?另外,代駕的商品編碼是屬于哪一類(lèi)?
我們公司是一個(gè)中間商,從A國(guó)購(gòu)買(mǎi)貨物,銷(xiāo)售給B國(guó) 1.貨物先到中國(guó),那么會(huì)先繳納增值稅和關(guān)稅,請(qǐng)問(wèn)我們對(duì)外支付的時(shí)候還需要代扣代繳稅金嗎,要代扣代繳哪些稅 2.貨物直接從A國(guó)運(yùn)到B國(guó),沒(méi)有繳納過(guò)增值稅,那我們對(duì)外支付的時(shí)候需要代扣代繳嗎?要代扣代繳哪些稅?另外進(jìn)項(xiàng)和成本如何取得
老師,您好。我們租了香港公司一個(gè)廠房,代扣代繳了增值稅,我們現(xiàn)在要抵扣這個(gè)增值稅,如圖這個(gè)代扣代繳稅收繳款憑證應(yīng)該怎么填寫(xiě)的? 納稅人編碼是寫(xiě)我們公司還是對(duì)方公司? 納稅人類(lèi)型什么? 計(jì)稅金額、扣除額、實(shí)繳金額這三個(gè)都是寫(xiě)完稅證明上的金額嗎?
我公司損贈(zèng)公益事業(yè),也收到扣贈(zèng)發(fā)票,可以做進(jìn)去嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),沒(méi)有收入,只有成本費(fèi)用,可以0申報(bào)么?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工跟公司承包銷(xiāo)售業(yè)務(wù),他是要以個(gè)體戶跟公司簽然后開(kāi)發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)下申報(bào)印花稅買(mǎi)賣(mài)合同,銷(xiāo)售合同稅目都是買(mǎi)賣(mài)合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營(yíng)業(yè)收入十營(yíng)業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒(méi)支出所得稅不能扣除,這個(gè)具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會(huì)計(jì)核算需要分開(kāi)處理嗎?還是一筆?
老師,季報(bào)的時(shí)候先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表?謝謝
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒(méi)注意,銷(xiāo)項(xiàng)稅額都選到銷(xiāo)項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷(xiāo)項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開(kāi)了一張票,沒(méi)有采購(gòu)合同,銷(xiāo)售合同,成本按照收入70%結(jié)轉(zhuǎn)的,那采購(gòu)分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅費(fèi)。麻煩有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師回復(fù)我,