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老師,您好!我們上個(gè)月開(kāi)具了工程款發(fā)票,并在項(xiàng)目所在地預(yù)交了增值稅,并于這個(gè)月申報(bào)增值稅同時(shí)繳納了稅款,之后由于合作問(wèn)題,解除了合同,本月開(kāi)具了紅字發(fā)票,那我預(yù)交的增值稅還需要退嗎?

2020-10-22 14:09
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-22 14:12

預(yù)繳的不能退,直接在下月,正負(fù)合并后申報(bào)

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快賬用戶7828 追問(wèn) 2020-10-22 14:12

老師,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-22 14:19

紅字發(fā)票 借 營(yíng)業(yè)收入 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ??? 貸 應(yīng)收

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預(yù)繳的不能退,直接在下月,正負(fù)合并后申報(bào)
2020-10-22
可以的,可以這么做。
2022-10-13
專用發(fā)票跨月沖紅步驟: 1.發(fā)票沒(méi)認(rèn)證。 銷方申請(qǐng), 因開(kāi)票有誤尚未交付或者因開(kāi)票有誤對(duì)方拒收(這個(gè)情況,一般購(gòu)方會(huì)有拒收證明), 先在防偽開(kāi)票中開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開(kāi)票軟件中開(kāi)具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票! 2.發(fā)票已認(rèn)證。 購(gòu)方申請(qǐng), 先在防偽開(kāi)票中開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開(kāi)票軟件中開(kāi)具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可!
2020-08-21
你好,你所屬期如果是12月份的話可以抵扣。
2024-12-30
預(yù)收的工程款預(yù)交增值稅和所得稅,稅率都比較低的。2%左右。已交稅金以后是可以抵減的
2022-08-02
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