你好 你們肯定計提了吧 免的部分直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以
老師,我們是物流運輸行業(yè)的,19年工資我們都是現(xiàn)金支付,公司承擔(dān)個稅,員工全年工資不足6萬但是預(yù)交個稅了,請問老師,像我們這種情況該不該享受退稅呢?享受的話銀行信息填誰的?不享受的還會不會有風(fēng)險啊?
我們公司是運輸行業(yè),下半年享受了土地使用稅,房產(chǎn)稅全免,這個該怎么做賬呢?
公司下半年土地使用稅,房產(chǎn)稅免稅,怎么做賬?公司先征后返的土地使用稅又怎么做賬?分錄如何做呢?
申報下半年房產(chǎn)稅和土地使用稅,按政策減免了一部分,之前是每月都進行了計提,應(yīng)該怎么做賬
老師 你好, 我公司和另一個公司同時用一塊土地產(chǎn)生的土地使用稅,和房產(chǎn)稅, 沒季度的土地費和房產(chǎn)稅我公司交, 對方公司,私戶打進來他們該支付的土地使用稅和房產(chǎn)稅, 這筆賬我改怎么做,
當(dāng)月計提社保,支付社保,計提工資 的分錄是怎么樣的
固定資產(chǎn)如果轉(zhuǎn)成一般納稅人后可以抵扣,但是沒有抵扣,現(xiàn)在對外賣,可以享受簡易計稅嗎
印花稅是按合同價還是不含稅價計算
請問,寫記賬憑證的時候 寫繳納社??钋耙獙懹嬏嵘绫?顔??
建筑行業(yè)的印花稅是按合同價還是不含稅價算
?老師,你好,法人私人賬戶轉(zhuǎn)錢進公司賬戶,用付款申請書寫申請付款嗎????還是用現(xiàn)金支出憑單寫???
老師,我上月進項大于銷項,留抵了2082.52,這個月進項小于銷項, 借:應(yīng)交稅費—銷項稅165137.61 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅165137.61 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅30550.89 貸:應(yīng)交稅費—進項稅30550.89 這個上月留抵的怎么做?。?/p>
老師抖音平臺提現(xiàn)有沒有辦法可以不用提到對公賬戶
會計科目,借和貸方向不懂去看哪一課回放
老師 我再問一下 就是之前代賬公司做暫估成本 說收入和成本不匹配 那要怎么才叫匹配呢
具體從計提到免稅怎么做賬呢?
你好? 借:稅金及附加 ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-土地使用稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-房產(chǎn)稅 ? ? 借:應(yīng)交稅費-土地使用稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -房產(chǎn)稅 ? ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入