可以的 你申報了就可以的 這個錢你們承擔還是從工資扣除
老師,我們是物流運輸行業(yè)的,19年工資我們都是現(xiàn)金支付,公司承擔個稅,員工全年工資不足6萬但是預交個稅了,請問老師,像我們這種情況該不該享受退稅呢?享受的話銀行信息填誰的?不享受的還會不會有風險???
我們是勘察施工方,以前簽訂的都是不含稅合同,工程款都不給的,只是拿房?,F(xiàn)在甲方那邊賬目全部要整理,都要發(fā)票,但是是不含稅工程款,款項也沒有收過,現(xiàn)在要解決這個發(fā)票問題,最主要就是稅額,要是轉款到我們公司開票的話要14%的稅,甲方不接受,但是讓我們承擔稅金的話肯定也不行,這個步驟不完成,房子那里的手續(xù)又沒法走,還差75萬的工程款額度要解決發(fā)票問題。甲方財務提到走勞務的話稅率更高 ,建議最低的稅率是我們老板個人去開工程發(fā)票,1.5%的稅,是最便宜的 雖然說1.5%是很誘人,但是我不知道這個辦法的可行性如何。開這個票需要什么樣的流程以及資料,會不會有風險,對于個人有沒有影響 私人老板,掛靠勘察單位
電商行業(yè)。上班第二天店鋪刷單后老板娘每次都把錢轉到我的卡上我在退回去,轉了2天,一共19萬多吧,金額蠻大的, 中間還有一天讓我用自己的卡發(fā)工資我沒同意,最后他轉我支付寶發(fā)了工資,不到十一萬。電商真的好亂啊,我實在不想繼續(xù)了,已經(jīng)辭職了,請問老師,后面如果公司出事,我是不是也會承擔風險,這些從我銀行卡經(jīng)過的錢,會不會讓我繳稅啊,我會坐牢嗎?我拒絕過,但他還是說在新卡沒辦來之前先用我的
老師你好,我們公司是一般納稅人銷售精加工煤炭季節(jié)性用工,工人有的有低保不敢給申報個稅也不交養(yǎng)老保險,他有退休的,請問這種情況下如果員工什開人工費的話,是不得要身份證,那樣屬于有收入他就容易把低保取消了 可事實我們確實用了工人,一個月幾天進行篩選加工并不是常用工,這種費用只能除稅前調整以外還有其他方式嗎? 而且我們這2021年一年發(fā)生的,我也當時沒有做稅前調整,(由于自己業(yè)務欠缺不懂)現(xiàn)在想把這個事情解決的話,就得做更證報表了,再更正補交所得稅的話,能不能產(chǎn)生數(shù)據(jù)異常有財務風險,怎么樣對我們公司最好最合理呢?
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時候預繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現(xiàn)在匯算的時候顯示退稅 退的就是3季度預交的那個稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因為去年年底做的一些成本是人工工資 里面有些水分 當時就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔心會被稽查 所以請教老師 應該怎么做?
第9題,每股即將發(fā)放的股利應該是D1啊,為什么答案是D0
公司收到高新企業(yè)補貼,做營業(yè)外收入嗎?
對方給我公司開了100萬工程9%發(fā)票,稅額82568元,我公司開具了材料發(fā)票給對方公司,稅額56600元。對方公司說,開具的材料發(fā)票稅額不能超過82568元的65%,超出部分不能抵也不能退,是有這規(guī)定嗎
老師,我們公司2025.4月出售了公司的車輛16萬但是沒有開具發(fā)票,2025年6月更正了2024.4月的增值稅申報表,并補繳了16萬的增值稅,7月才開具了16萬的發(fā)票,8月申報的時候會在未開票收入沖紅這16萬的發(fā)票,那這次賬務處理怎么做
老師,我上個月計提的稅金及附加多了,錢也交了,這個月我收到多交的附加稅的退稅款了,分錄怎么做呢
請問一下老師,我公司找了個人A弄畫框,總計1130元,這個A不是做畫框的,只是他有認識的人B做畫框,現(xiàn)在問題這個,A已經(jīng)付款給給B了(沒有發(fā)票的),現(xiàn)在我們要給A付款,沒有發(fā)票,我可以讓A給我開收據(jù)做附件付款入賬嗎,之后我做納稅調增,我不管A跟B之間的賬務,我只認準個人A可以嗎 ,
公司清算問題:a公司打算清算注銷掉,但是現(xiàn)在還用應付b的500萬,現(xiàn)在還不起了,b是a股東,占比60%。這筆往來怎么消掉,才能不繳納稅款
老師、我們今天工廠有個咨詢老師來我們廠里檢查有高鐵票住宿費發(fā)票來報銷,也不是我們的員工這個做什么費用報銷呢?
老師,您好。我是一家餐飲公司,我們大部分是無票收入,由平臺掃碼收款的,所以回單很多。這些回單如果一張一張地做憑證,那要做好多記賬憑證,我能否一個月的回單訂在一起,做記賬憑證。
老師,我們是建筑公司,每個月稅務后臺所有的發(fā)票我都入賬,沒有付款的我就掛賬,如果業(yè)務取消,我就沖賬,如果發(fā)票被沖紅我也沖賬,這樣做有什么風險呢?
個稅公司承擔
填寫你們的,你們單位收錢 你要在自然人稅收管理系統(tǒng)做
退稅都填老板的銀行卡信息可以嗎?這樣跟員工信息不一致會不會有什么問風險???
你好,你是在哪里匯算清交的。
在自然人電子稅務局,單位申報
做到你老板卡里,你們需要做賬的,紅沖的是你的成本費用,你多抵扣了
因為個稅系統(tǒng)里的員工都不是我們真實的同事,只是借用了他們的信息,所以沒法讓他們自己申報,只能單位報
退到老板個戶還需要做賬嗎?
需要做賬的。 之前不是做了交納稅款,現(xiàn)在退回來需要做。