你好 按票面上的金額欄 填寫即可 只要填了銷售額 其他一般都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),但是額外開了一張3個(gè)點(diǎn)普票,我報(bào)稅時(shí)本來(lái)把3%這個(gè)不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁(yè)面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫在第十行了,本來(lái)第十行的數(shù)據(jù)也沒(méi)有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
老師這個(gè)第二,三行數(shù)據(jù)是按1個(gè)點(diǎn)的不含稅還是3個(gè)點(diǎn)的不含稅填?普票對(duì)應(yīng)的可以減免的要在19.20行填嗎?
老師,小規(guī)模上季度開票不足30萬(wàn),3%減按1%開的普票,填寫增值稅主表第十行的數(shù)據(jù)是含稅銷售額嗎?
老師好,小規(guī)模季報(bào),開了專票3個(gè)點(diǎn),還有普票合計(jì)未超30萬(wàn),我填報(bào)表增值稅的時(shí)候,1欄填3個(gè)點(diǎn)的專票不含稅銷售額,普票部分第10欄是要減掉這個(gè)專票部分的不含稅金額嗎
老師好,個(gè)體工商戶,增值 稅報(bào)表,把5萬(wàn)收入,填在第11行的,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那行,對(duì)不?然后,表格里自動(dòng)跳出來(lái),未達(dá)起征點(diǎn)免稅額1632元,這個(gè)1632是按照3個(gè)點(diǎn)算的,為什么不是按1個(gè)點(diǎn)算,這樣對(duì)嗎?還需要填哪個(gè)數(shù)嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)商標(biāo)權(quán)是無(wú)行資產(chǎn),一般攤銷多少年,金額不大,只有21000元。
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠政策,公司之前買的硬件進(jìn)項(xiàng)稅按一般項(xiàng)目已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在公司研發(fā)嵌入式軟件,領(lǐng)用了之前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)的硬件,這個(gè)硬件進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在應(yīng)該放在增值稅即征即退項(xiàng)目中抵扣,之前抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)該怎么處理?
老師,我們開房租發(fā)票,數(shù)量,單價(jià)怎么填,一年房租收了8372?
老師,我們開房租發(fā)票,數(shù)量,單價(jià)怎么填,一年房租收了8372?
老師我個(gè)體戶的想走市場(chǎng)采購(gòu)的 需要怎么做
個(gè)體勞務(wù)戶開普票,季度是多少額免稅?
老師,盤式變壓器油泵這個(gè)是設(shè)備么
老師,小規(guī)模季度申報(bào),是出了利潤(rùn)表就報(bào)稅嗎
企業(yè)購(gòu)買辦公用品(如,筆墨紙張等)、印刷資料及購(gòu)后勤物資(如,掃把、拖把、毛巾等)是否繳納印花稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,村里的企業(yè)城建、教育費(fèi)附加、地方教育附加的稅率和費(fèi)率分別是多少?
但是減免在哪里填?稅額和票上的不一樣
普票不超30萬(wàn)的話? ? 不需要填寫減免稅表 需要填寫的話? ? 減免稅表? ? 減稅項(xiàng)目 選擇適用的代碼? ?第2.3.4 填不含稅銷售額*2%? (或者倒擠都可以)
專票的數(shù)據(jù)填在哪一行?
填在第2行? ?第一行填合計(jì)數(shù)(2%2B3)
不含稅是搞三個(gè)點(diǎn)還是一個(gè)點(diǎn)?
不含稅是搞三個(gè)點(diǎn)還是一個(gè)點(diǎn)?
看票面上的金額欄
可是系統(tǒng)事按3點(diǎn)算的稅
不礙事的 有專票的話 需要填寫減免稅表 減稅項(xiàng)目 專票不含稅銷售額*2%
減免表對(duì)應(yīng)的減免數(shù)據(jù)自己輸入嗎?
是的 需要自己輸入 專加普沒(méi)超30萬(wàn) 只填著 專票不含稅銷售額*2% 超30萬(wàn) 填合計(jì)不含稅銷售額*2%