你好,如果是小規(guī)模納稅人,季度收入低于30萬(wàn)是免征增值稅的??
3位于市區(qū)的甲金融機(jī)構(gòu)為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)抵減政策(10%)的條件本年第三季度業(yè)務(wù)收支情況如下 (1)取得貸款利息收入2000萬(wàn)元,另外取得加息、罰息收入120萬(wàn)元。 (2)開(kāi)展股票買賣業(yè)務(wù),買入價(jià)為950萬(wàn)元,賣出價(jià)為1100萬(wàn)元。 (3)取得結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入190萬(wàn)元, 結(jié)算罰款收入10萬(wàn)元。 (4)將2億元人民幣搜資于某商業(yè)企業(yè),每年收取固定利潤(rùn)1500萬(wàn)元。 (5)為電信部門代收電話費(fèi),當(dāng)季度收入為580萬(wàn)元,支付給委托方價(jià)款520萬(wàn)元。 (6)受某公司委托發(fā)放貸款,金額為3000萬(wàn)元,貸款期限為3個(gè)月,年利率為5%,已經(jīng)收到貸款企業(yè)的利息并轉(zhuǎn)交給委托方,甲金額機(jī)構(gòu)按貸款利息收入的10%收取手續(xù)費(fèi)。 (7)購(gòu)進(jìn)辦公用品一批, 取得增值稅專票,價(jià)稅合計(jì)226萬(wàn)元。 (8)購(gòu)進(jìn)辦公樓一幢,取得增值稅專票,價(jià)稅合計(jì)1090萬(wàn)元。 上述收入均為含稅收入,上述增值稅專票當(dāng)月均已通過(guò)認(rèn)證。 要求:計(jì)算甲金融機(jī)構(gòu)本李度應(yīng)納增值稅。
某酒店2020年1-3月份餐飲收入8萬(wàn)元、同時(shí)外購(gòu)食品外賣收入5萬(wàn)元,季度單項(xiàng)業(yè)務(wù)均不超過(guò)9萬(wàn)元,這享受小微企業(yè)免征增值稅條件嗎?
5i衡水市悅欣酒店(般納稅人) 3月業(yè)務(wù)如下。請(qǐng)計(jì)算其當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。 (1)住宿服務(wù)收入1080 萬(wàn)元(含稅,下同): 餐廳飲食收入848萬(wàn)元:保齡瓊娛樂(lè)收入 106萬(wàn)元:酒店附屬超市商品銷售收入576. 3萬(wàn)元。上述收入均為開(kāi)具普通發(fā)票和不開(kāi)票。 (2)從采購(gòu)農(nóng)場(chǎng)自產(chǎn)黃豆、大米和各類蔬菜,總價(jià)格90萬(wàn)元: (3)采購(gòu)酒店用品,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)格210萬(wàn)元:從某超市商品進(jìn)貨,取得 增值稅專用發(fā)票上注明稅款25. 9萬(wàn)元。 (4)支付電梯保養(yǎng)費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)等,獲得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)稅合計(jì)分別是21.2 萬(wàn)元、31. 8萬(wàn)元;支付電信寬帶使用費(fèi)、水電費(fèi),獲得增值稅專用發(fā)票注明的稅款分別是0.54 萬(wàn)元和1. 56萬(wàn)元。 (5)當(dāng)月清理倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存床單等物(已抵扣)受潮霉?fàn)€報(bào)廢,價(jià)值(含稅) 35030元。[分析與計(jì)算]
針對(duì)小規(guī)模企業(yè),享受銷售額季度不超過(guò)45萬(wàn)增值稅稅金減免,稅率3%。 采購(gòu): 借庫(kù)存商品10000元,共100件,每件100元 貸現(xiàn)金10000元 銷售:只賣了60件,每件賣150元 借現(xiàn)金9720元 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9000元 貸營(yíng)業(yè)外收入稅金減免270元 剩余:40件價(jià)值,每件賣150元 借庫(kù)存現(xiàn)金6000元 是這么做嗎?
3.位于市區(qū)的甲金融機(jī)構(gòu)為增值稅一般納稅人,本年第三季度業(yè)務(wù)收支情況如下: (1)取得貸款利息收入 2 000 萬(wàn)元,另外取得加息、罰息收入 120 萬(wàn)元。 (2)開(kāi)展股票買賣業(yè)務(wù),買入價(jià)為 950 萬(wàn)元,賣出價(jià)為 1 100 萬(wàn)元。 (3)取得結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入 190 萬(wàn)元、結(jié)算罰款收入 10 萬(wàn)元。 (4)將2億元人民幣投資于某商業(yè)企業(yè),每年收取固定利潤(rùn)1 500 萬(wàn)元。 (5)為電信部門代收電話費(fèi),當(dāng)季度收入為 580 萬(wàn)元,支付給委托方價(jià)款 520萬(wàn)元。 (6)受某公司委托發(fā)放貸款,金額為 3 000 萬(wàn)元,貸款期限為 3 個(gè)月,年利率為5%,已經(jīng)收到貸款企業(yè)的利息并轉(zhuǎn)交給委托方,銀行按貸款利息收入的 10%收取手續(xù)費(fèi)。 (7)購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為 22.6 萬(wàn)元。 (8)購(gòu)進(jìn)辦公樓一幢,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為 1 090 萬(wàn)元。 上述收入均為含稅收入,上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過(guò)認(rèn)證。 要求:計(jì)算甲金融機(jī)構(gòu)本季度應(yīng)納增值稅。
老師,我4月到6月都沒(méi)有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問(wèn)題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬(wàn)了,這300萬(wàn)首先用來(lái)干嘛?用來(lái)清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說(shuō)按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開(kāi)收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒(méi)有對(duì)外開(kāi)過(guò)票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤(pán)賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒(méi)有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒(méi)有,不知道去哪個(gè)行業(yè)做會(huì)計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤(pán)賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒(méi)有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒(méi)有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開(kāi)具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒(méi)有在車管所過(guò)戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過(guò)戶給c公司,然后b公司再給c公司開(kāi)具增值稅專票,請(qǐng)問(wèn)這樣的流程可以嗎?
請(qǐng)問(wèn),會(huì)計(jì)工作交接要交接哪些?
兼營(yíng)業(yè)務(wù),收入合并計(jì)算嗎?
你好,是的,收入需要合并計(jì)算的?