你好,1.借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)? -待抵扣進(jìn)項(xiàng)(借方差額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(貸方差額) 2.不需要 3.不需要

請(qǐng)問(wèn) 一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模了,1、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 有數(shù),這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn),借貸是什么?2、小規(guī)模之后,回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)成本票,還需要借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 嗎?3、還需要什么賬務(wù)處理嗎??
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,還有一些留抵進(jìn)項(xiàng)稅60塊錢,怎么辦?可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?借:管理費(fèi)用60貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個(gè)科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,或做什么處理嗎。還是說(shuō)就完事了? 借銀行 100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
老師如果小規(guī)模收到了專票,是直接全進(jìn)成本,還需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎。借:工程成本 100 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1 貸:應(yīng)付賬款 101 借:工程成本1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1還是直接 借工程成本101 貸應(yīng)付賬款101
老師月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 問(wèn)題1:如果進(jìn)項(xiàng)多,有留抵的進(jìn)項(xiàng)還用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 問(wèn)題2:月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)兩個(gè)明細(xì)嗎,如果其他增值稅三級(jí)科目也有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問(wèn)題3:問(wèn)什么要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn),月末我直接根據(jù)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦
公司前期賬上原材料少,然后現(xiàn)在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部結(jié)轉(zhuǎn)出去到庫(kù)存商品
老師好,本年利潤(rùn)是在利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)中體現(xiàn)嗎?
老師,備用金賬務(wù)怎么處理,備用金沒(méi)法寫在合適的部門或者個(gè)人名下,可以就寫,借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費(fèi)怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國(guó)和印度,貨物已經(jīng)報(bào)關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國(guó)和印度,大概價(jià)值5000元,DHL物流公司要我們公司開商業(yè)發(fā)票?我們能開出來(lái)嗎?這些物料泰國(guó)客戶和印度客戶不會(huì)單獨(dú)給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購(gòu)買的凍雞翅根為啥對(duì)方開9個(gè)點(diǎn)的專票給我???是對(duì)方單位開錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯(cuò)字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長(zhǎng)期應(yīng)收款是50


小規(guī)模來(lái)進(jìn)項(xiàng)票,直接 :借庫(kù)存200 貸銀行嗎?收入:借銀行 ,貸主營(yíng)收入貸應(yīng)交稅費(fèi) -銷項(xiàng),月底再做一筆 :應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸營(yíng)業(yè)外收入-稅款減免。這樣就完事了是嗎
是的,理解的正確的