你好,1.借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)? -待抵扣進(jìn)項(xiàng)(借方差額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(貸方差額) 2.不需要 3.不需要
請(qǐng)問 一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模了,1、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 有數(shù),這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn),借貸是什么?2、小規(guī)模之后,回來的進(jìn)項(xiàng)成本票,還需要借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 嗎?3、還需要什么賬務(wù)處理嗎??
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,還有一些留抵進(jìn)項(xiàng)稅60塊錢,怎么辦?可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?借:管理費(fèi)用60貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問,小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個(gè)科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營業(yè)務(wù)收入99.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
老師如果小規(guī)模收到了專票,是直接全進(jìn)成本,還需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎。借:工程成本 100 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1 貸:應(yīng)付賬款 101 借:工程成本1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1還是直接 借工程成本101 貸應(yīng)付賬款101
老師月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 問題1:如果進(jìn)項(xiàng)多,有留抵的進(jìn)項(xiàng)還用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 問題2:月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)兩個(gè)明細(xì)嗎,如果其他增值稅三級(jí)科目也有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問題3:問什么要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn),月末我直接根據(jù)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦
小規(guī)模納稅人長期零申報(bào)要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報(bào)呢?
律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%,次月20日前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%,這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開發(fā)票可以報(bào)銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個(gè)表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個(gè)我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多小?
小規(guī)模來進(jìn)項(xiàng)票,直接 :借庫存200 貸銀行嗎?收入:借銀行 ,貸主營收入貸應(yīng)交稅費(fèi) -銷項(xiàng),月底再做一筆 :應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸營業(yè)外收入-稅款減免。這樣就完事了是嗎
是的,理解的正確的