你好, 建議不要提前交納,延緩交納是國家給的政策,最好享受。
符合小型微利企業(yè)延緩繳納所得稅額,這個企業(yè)所得稅今年可以延緩繳納,帳中需要計提嗎?
老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅可以延緩繳納,可以延緩到什么時候啊
申報企業(yè)所得稅時提示延緩繳納所得稅選是還是否
老師好,請問延緩繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做?上季度的延緩所得稅比這個月的金額高,上個月的延緩所得稅已經(jīng)計提了
本季度稅已經(jīng)申報繳款了,企業(yè)所得稅是申請的延緩繳款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有費用漏確認,可以重新申報企業(yè)所得稅嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
如果提前繳納的話是下一季度一起繳納嗎
如果提前交納,這個月就可以交納的(到稅務(wù)局申請就可以了)
必須去申請嗎。這個月填寫的申報表算下來金額是和上個季度一起的 是我表填錯了嗎
不用申請的,明年初稅務(wù)局會統(tǒng)一通知交納的
二季度填寫1-6月累計金額 三季度填寫1-9月累計金額