你好,可以重新申報(bào)
老師,本季度企業(yè)所得稅申報(bào)13欄(減實(shí)際已繳納所得稅額)可以減除二季度應(yīng)繳納所得稅額嗎,二季度應(yīng)納所得稅額因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)延緩繳納還未實(shí)際繳納?
本季度稅已經(jīng)申報(bào)繳款了,企業(yè)所得稅是申請(qǐng)的延緩繳款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有費(fèi)用漏確認(rèn),可以重新申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳申請(qǐng)退稅 顯示先交清稅款 在申請(qǐng)退稅 現(xiàn)在稅款已扣 需要重新申報(bào)嗎 之前申報(bào)了
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
差旅費(fèi)用實(shí)際是9月產(chǎn)生的,但是員工9月沒有拿來報(bào)銷,10月報(bào)銷的,這種是計(jì)入9月賬還是計(jì)入10月賬
原則上9月,實(shí)際可以10月