專票需要填寫2行等于1行,
老師幫忙看一下我填的對(duì)嗎,最后怎么出來個(gè)負(fù)數(shù)。我是普票和專票加起來一個(gè)季度就這么多。
個(gè)體工商戶增值稅季度申報(bào),最后本期應(yīng)補(bǔ)退為 -44這個(gè)是正常的嗎?請(qǐng)老師幫忙看看是不是計(jì)算錯(cuò)誤。 作廢過一張1485.15的專票 稅率之前3% 現(xiàn)在1% 本季度專票開了47203,普票9108.92 47203×2%=944.06 老師幫忙看看這么填對(duì)嗎?
老師,你幫忙看一下我圈起來的這個(gè)對(duì)嗎?這個(gè)稅負(fù)百分之5到6%是怎么理解的?不應(yīng)該是13%再加那些附加稅嗎?應(yīng)該超過5%6%吧
您好,財(cái)務(wù)裝訂納稅申報(bào)資料時(shí),每個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選統(tǒng)計(jì)表,需要裝訂在里面嗎?
想請(qǐng)問一下關(guān)于副食品出口退稅 對(duì)這一類產(chǎn)品核查很嚴(yán)嗎?主要是查哪些類情況? 我公司出口了一批副食品產(chǎn)品,在退稅時(shí)稅務(wù)局表示要核查上游 的上游。就是產(chǎn)品的第一手貨源方?這一拖就是好幾個(gè)月了,毫無進(jìn)展
老師,你好,請(qǐng)問污水費(fèi)椒計(jì)入什么費(fèi)用,是直接跟水費(fèi)計(jì)入在一起嗎
老師您好,咨詢一個(gè)問題,我公司進(jìn)口一批貨物,報(bào)關(guān)單價(jià)數(shù)量金額已定,在海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)候海關(guān)把價(jià)格提高了,導(dǎo)致貨物成本提高,與應(yīng)付國(guó)外客戶的金額不符,差額記到哪里
增值稅申報(bào)表上,期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),這個(gè)是取得哪個(gè)數(shù)據(jù)呢
政府付給企業(yè)采購(gòu)款,企業(yè)從公司采購(gòu)蔬菜給政府,收到公司的采購(gòu)發(fā)票并支付給公司采購(gòu)款。企業(yè)角度,這些怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人和一般納稅人交的所得稅各交百分之多少,例如應(yīng)納所得額都是450萬
公司發(fā)快遞的發(fā)票專票可以抵扣嗎?應(yīng)該是可以的吧和業(yè)務(wù)相關(guān)的是不是都可以
出口企業(yè)增值稅稅負(fù)怎么計(jì)算?
老師你好,開發(fā)票時(shí),有“勞務(wù)服務(wù)”這個(gè)稅目嗎?
我是不是應(yīng)該只填普票金額就可以了吧,最后21是自動(dòng)出來的專票稅吧。
我7到9月份專票11947.60普票23525.74不含稅 我應(yīng)該怎么填
11947.60填寫2欄=1欄 ,11947.60*2%=16欄=減免表2.3.4列 普通發(fā)票填寫10欄
嗯嗯,謝謝,已經(jīng)填好了,我這種情況印花稅和城建怎么填
這個(gè)印花稅根據(jù)合同上面不含稅填寫,沒有合同根據(jù)對(duì)應(yīng)稅負(fù)對(duì)應(yīng)發(fā)票不含稅去申報(bào),或者是申報(bào)表對(duì)應(yīng)列,城建稅按實(shí)際交增值稅去填寫到一般增值稅下面 你要是之前是代開專票,普通發(fā)票沒有交稅,直接0申報(bào)附加稅就可以,之前代開專票交過城建稅話
看不懂,是不用填的意思嗎。
有沒有購(gòu)銷合同,沒有直接0申報(bào),要是有申報(bào)期限話