同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=260000*10%=26000 銷項(xiàng)稅=240000*9%=21600 答:《增值稅暫行條例》第八條規(guī)定,納稅人購(gòu)進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù)(以下簡(jiǎn)稱購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù))支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額,為進(jìn)項(xiàng)稅額。 下列進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣: ?。ㄈ┵?gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和13%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式: 財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告 財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào) 二、納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。

您好,老師,我想問(wèn)下,如果一家公司開(kāi)出100萬(wàn)元增值稅發(fā)票,稅率是9%,那么需要拿回多少的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票來(lái)抵扣100萬(wàn)元及9%稅的成本和稅額呢?(普票夠成本,專票夠稅額)
100萬(wàn)購(gòu)買免稅農(nóng)產(chǎn)品 未經(jīng)加工處理 100萬(wàn)賣出(開(kāi)具9%的增值稅專用發(fā)票) 請(qǐng)問(wèn)是否有利潤(rùn) 如果利潤(rùn)為100-100/(1.09)=8.257 那我我購(gòu)買免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣的是100x9% =9萬(wàn) 那在我銷售的時(shí)候也需要開(kāi)具銷項(xiàng)的發(fā)票 100/1.09x0.09=8.257萬(wàn) 還需要繳納附加稅 為啥利潤(rùn)會(huì)是100-100/1.09呢
老師,您好,我們單位取到增值稅普通發(fā)票26萬(wàn)的農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)發(fā)票(免稅),開(kāi)出去24萬(wàn)的9%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)買賣如果做賬可以抵消稅費(fèi)
你好老師,企業(yè)購(gòu)買的煙酒等禮品送客戶取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?如果是增值稅普通發(fā)票可以入費(fèi)用嗎?
老師,您好!我們公司是一般納稅人。充值加油卡取得普通發(fā)票后還可以取得增值稅專用發(fā)票嗎? 答:感謝您的提問(wèn)!公司充值加油卡時(shí)只能取得增值稅普通發(fā)票,普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅也不能直接用該發(fā)票列支費(fèi)用。所以,公司應(yīng)想辦法取得增值稅專用發(fā)票,不然就虧大了!那怎樣才能取得增值稅專用發(fā)票呢?購(gòu)油單位在購(gòu)買加油卡已取得不征稅的增值稅普通發(fā)票,實(shí)際消費(fèi)后可以憑加油卡或加油憑證回籠記錄索取增值稅專用發(fā)票。這個(gè)對(duì)不對(duì)?
關(guān)稅是不是得找報(bào)關(guān)行?貨物離開(kāi)港口繳納一次,到達(dá)對(duì)方港口繳納一次?跟負(fù)責(zé)出口退稅的會(huì)計(jì)無(wú)關(guān)吧?
老師,這個(gè)公司主要是賣禮品的,不應(yīng)該是銷售嗎?為啥還要招工程類的會(huì)計(jì),會(huì)成本核算?
老師,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責(zé)任公司(自然人投資和控股)的,我看報(bào)稅的時(shí)候填的是小規(guī)模納稅人,是因?yàn)槭裁囱剑课蚁聜€(gè)月也要報(bào)稅不知道得怎么報(bào)
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計(jì)
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒(méi)計(jì)提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個(gè)店鋪都是電商,每個(gè)店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個(gè)店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個(gè)表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)供貨商下單,下單之后,然后再把每個(gè)供貨商的快遞單號(hào)填回到自己的匯總表中來(lái),然后填寫完成之后,再把每個(gè)店鋪的單好產(chǎn)品的價(jià)格運(yùn)費(fèi)總計(jì)每個(gè)店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時(shí)需要合作十個(gè)店鋪,每一天天跟我這個(gè)店鋪混種的一個(gè)金額以及每個(gè)供貨商的一個(gè)貨款金額的核對(duì)。然后五天一輪,另外十個(gè)電商平臺(tái),我需要結(jié)算,然后十個(gè)供貨商,我也需要核對(duì)貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準(zhǔn)收集數(shù)據(jù)核對(duì)數(shù)據(jù),清算個(gè)個(gè)貨款。以及每個(gè)店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對(duì)應(yīng)上的一個(gè)退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個(gè)大難題嗎
這道題答案里面出來(lái)一個(gè)63.14是怎么計(jì)算來(lái)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開(kāi)發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開(kāi)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開(kāi)港雜費(fèi)發(fā)票,50%開(kāi)國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,國(guó)外的vat是怎么算的?算完怎么申報(bào)的?申報(bào)要注意哪些?


您好,老師,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
進(jìn)項(xiàng)稅的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,不理解這個(gè)為什么要貸方記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
因?yàn)椴少?gòu)發(fā)票當(dāng)時(shí)不確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅 如果你入庫(kù)的時(shí)候就確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
謝謝老師
鐘老師,如果我們是銷售方,是不是可以做,借,現(xiàn)金,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?因?yàn)槭敲舛惖?,可以不用記?yīng)交稅金
可以計(jì)應(yīng)交稅費(fèi) 然后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免
感謝老師
您客氣 祝您工作順利
鐘老師,銷售方是自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品怎么記賬,就是在成為庫(kù)存商品之前應(yīng)該在哪個(gè)科目里面?
自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售之前也是庫(kù)存商品
那在生產(chǎn)成產(chǎn)成品之前呢?比如還是樹(shù)苗的時(shí)候,比如買化肥用于生產(chǎn)應(yīng)該怎么記賬?
產(chǎn)成品之前是自生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用 化肥投入之前,計(jì)入原材料 領(lǐng)用之后? 計(jì)入生產(chǎn)成本或者制造費(fèi)用
謝謝老師耐心解答,祝您有個(gè)好夢(mèng)
謝謝您 祝您工作順利