您好 是需要去國(guó)稅局辦理
老師,我們17年收款5萬,為主營(yíng)收入,其中應(yīng)交增值稅7千多,之前會(huì)計(jì)做實(shí)收資本處理了,18年才將增值稅稅款和滯納金交上,由于之前會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的賬務(wù)處理,當(dāng)年利潤(rùn)為負(fù),不用交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在調(diào)整的話還要補(bǔ)繳稅款么,當(dāng)年一共收入四萬多,利潤(rùn)四萬多,如果要補(bǔ)交,那應(yīng)該按企業(yè)所得稅稅率多少算?
老師你好,我有一家企業(yè)要注銷,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)1000多萬,實(shí)收資本1000萬,未分配利潤(rùn)100多萬。如果要注銷了,是不是要涉及到補(bǔ)交稅,交哪些稅呢。怎么調(diào)賬少交稅呢
老師,您好,目前有一家小規(guī)模企業(yè)需要注銷,年收入280萬,凈利潤(rùn)14萬,預(yù)付470萬,預(yù)收530,應(yīng)付18萬,應(yīng)收12萬,其他應(yīng)付100萬,其他應(yīng)收160萬,庫(kù)存14萬,實(shí)繳0,所有者權(quán)益13萬,請(qǐng)問如果預(yù)付都取得不了發(fā)票,目前這樣的情況,如果需要注銷繳稅金額大概多少,分別是繳納哪些稅?
老師,你好,這個(gè)是房地產(chǎn)策劃有限公司(自然人獨(dú)資) 下面這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表是0的,有一年多都沒有業(yè)務(wù)了,拿到代賬公司做賬的,想注銷,發(fā)現(xiàn)負(fù)債表是這樣的,你幫我分析下,因?yàn)榭吹綉?yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,交交稅費(fèi)這里都是 負(fù)數(shù) ,未分配利潤(rùn)又有甘多。要怎么調(diào)整了。
老師,要注銷,年末有未分配利潤(rùn)有9.5萬多,本季度有補(bǔ)以前房租3.6萬,勞務(wù)外包發(fā)票2.8萬,其余是否可以走一個(gè)人工資3萬工資,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)了,就不用分紅及交企業(yè)所得稅了
公司換法人怎么操作
一般納稅人企業(yè),將2015年購(gòu)置的閑置施工設(shè)備出租給其他建筑公司,一次性收取3個(gè)月含稅租金30萬元。簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率是多少
老師,我想問問外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局,因?yàn)槲以谖覀児疽矝]有找到
2題 為什么增加股東財(cái)富 反而從公司角度不可以
老師,收到集體經(jīng)濟(jì)分紅,按比例分配老百姓分紅80%提留20%,這個(gè)具體的會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師,成本核算是內(nèi)賬,總工時(shí)1500,正常有效生產(chǎn)工時(shí)是1000小時(shí),客戶退回來的售后機(jī)返修工時(shí)300小時(shí)、其他浪費(fèi)工時(shí)200(包括培訓(xùn),開會(huì),來料不良挑選)是不是這樣分開核算
求會(huì)計(jì)簡(jiǎn)歷模板,怎么寫簡(jiǎn)歷
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用可以退稅嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開?
請(qǐng)教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價(jià)格還是跟國(guó)外客戶的銷售價(jià)格?有啥區(qū)別?
先在網(wǎng)上辦理注銷流程,再去稅務(wù)注銷——銀行注銷——工商注銷
假如沒有漏交稅的話,則不需要補(bǔ)交稅
我知道注銷流程,我是問怎么調(diào)賬
應(yīng)收應(yīng)付注銷前不是最好不能有余額嗎,要怎么調(diào)賬呢
假如沒有涉及到收入,則不需要補(bǔ)稅,不想要調(diào)賬,謝謝
只是應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 沒有涉及到收入,或者應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目則不需要
因?yàn)槟膽?yīng)付應(yīng)收的確沒有收到前提下 轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出或者收入
最好是公司出文,應(yīng)付賬款應(yīng)收 實(shí)在收不回來 然后你在賬務(wù)處理
可是轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收支的話,企業(yè)所得稅不是要調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎
但也可以不轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)的話,就需要補(bǔ)交