你好,你們有利潤表嗎?

請(qǐng)問查賬征收的企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填寫呢? 1.收入是填寫:已開發(fā)票金額加上未開發(fā)票金額 2.成本是公司收入的成本,比如是貨物,也就是進(jìn)這一批貨物的價(jià)格,還是進(jìn)貨價(jià)格加上公司費(fèi)用開銷那些啊
A公司為增值稅一般納稅人,2019年6月 發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 購進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票上注明的貨款100萬,增值稅17萬。 (2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)糧食一-批,支付價(jià)款30萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,貨物驗(yàn)收入庫。 (3) 銷售一批貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款150萬元,貨款已通過銀行收取。 (4) 將生產(chǎn)的一-批新產(chǎn)品(非消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品)發(fā)給職工作福利,成本12萬元,無同類產(chǎn)品價(jià)格,成本利潤率為10%。 (5)沒收到期未歸還的貨物包裝物押金5.8萬元。 要求:請(qǐng)根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。
1.A公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票上注明的貨款100萬,增值稅17萬。(2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)糧食一批,支付價(jià)款30萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,貨物驗(yàn)收入庫。(3)銷售一批貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款150萬元,貨款已通過銀行收取。(4)將生產(chǎn)的一批新產(chǎn)品(非消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品)發(fā)給職工作福利,成本12萬元,無同類產(chǎn)品價(jià)格,成本利潤率為10%。(5)沒收到期未歸還的貨物包裝物押金5.8萬元。該企業(yè)當(dāng)期銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)納稅額適合是多少
1.A公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票上注明的貨款100萬,增值稅I17萬。(2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)糧食一批,支付價(jià)款30萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,貨物驗(yàn)收入庫。(3)銷售一批貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款150萬元,貨款已通過銀行收取。(4)將生產(chǎn)的一批新產(chǎn)品(非消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品)發(fā)給職工作福利,成本12萬元,無同類產(chǎn)品價(jià)格,成本利潤率為10%。(5)沒收到期未歸還的貨物包裝物押金5.8萬元。要求:請(qǐng)根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。
A公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票上注明的貨款100萬,增值稅13萬。(2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)糧食一批,支付價(jià)款40萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,貨物驗(yàn)收入庫。(3)銷售—批貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款150萬元,貨款已通過銀行收取。(4)將生產(chǎn)的一批新產(chǎn)品(非消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品)發(fā)給職工作福利,成本12萬元,無同類產(chǎn)品價(jià)格,成本利潤率為10%。(5)沒收到期未歸還的貨物包裝物押金5.65萬元。要求:請(qǐng)根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。
老師,我們買回來的東西再賣出去,開票時(shí)稅收編碼及名稱規(guī)格要跟買回來時(shí)開票的稅收編碼和名稱規(guī)格必須一致嗎
老師,我們公司戶上進(jìn)了筆款,是老板朋友帳戶不方便,由我們公司代收款的,我們公司該如何做帳呢?
老師,變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人需要上傳身份證嗎
老師,就是我們公司有兼職的,工資發(fā)放我們也要申報(bào)個(gè)稅的,個(gè)稅是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),就是假設(shè)發(fā)放2400,個(gè)稅是(2400-800)*20%=320,但是到了每年的三月做個(gè)稅匯算時(shí),它會(huì)并到工資薪金計(jì)算,這樣就會(huì)退回來,只要你沒有其他工資了,匯算時(shí)它按工資薪金計(jì)算,每月扣除5000這樣,這樣前面先扣的個(gè)稅就會(huì)退回來了是這樣吧
老師,公司給關(guān)聯(lián)公司法人發(fā)工資可以嗎?關(guān)聯(lián)公司法人在自己公司是零申報(bào)個(gè)稅
其他個(gè)人能享受六稅兩費(fèi)減免嗎?實(shí)務(wù)跟稅二規(guī)定一樣嗎
公司注冊(cè)地址可以租用居民住宅嗎
比方說小規(guī)模,24年開出去30萬,需要26萬成本票回來。但是缺了6萬。 25年繼續(xù)開票出去10萬,回來一些成本票5萬,還是有點(diǎn)短缺嘛,想沖那6萬,沖不完。 正常來說,用25年5月之前回來的進(jìn)票,先去沖24年不夠的部分(因?yàn)檫@樣25年5月之前若是可以沖掉24年的,匯算清繳前就還可以不用調(diào)出來嘛)。 但是這樣就會(huì)很亂?有可能25年5月之前都沖不掉去年的,會(huì)剩一點(diǎn),我就很難算出來到底現(xiàn)在缺多少了,你能懂意思嗎?
補(bǔ)交以前年度增值稅怎么做分錄
社保補(bǔ)繳企業(yè)部分不用員工承擔(dān)吧,員工只需要承擔(dān)自己的部分就行了對(duì)吧


主營業(yè)務(wù)收入10000,主營業(yè)務(wù)成本4800。管理費(fèi)用工資3900。請(qǐng)問怎么填寫
你好,你們的年累計(jì)有嗎?不是只是一個(gè)月的一個(gè)季度的。
比如整年就這幾個(gè)費(fèi)用呢,怎么填寫呢
主營業(yè)務(wù)收入填寫第一行,主營業(yè)務(wù)成本填寫第二行,然后你的利潤總額就是1萬減去四千八,減去三千九。
不是收入-成本=利潤嗎?
你好,你看一下你的利潤表是收入減成本等于利潤總額嗎?
企業(yè)所得稅報(bào)表里面的成本不包括管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用??
你好不包含期間費(fèi)用的。