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請(qǐng)問老師,我用軟件做賬時(shí)候,從下半年開始做的,但是上半年的營業(yè)收入沒有,顯示為零,我在匯算清繳的時(shí)候沒有注意直接從軟件上只抄報(bào)了下半年的收入,造成數(shù)據(jù)不相符,應(yīng)該怎么辦

2020-10-21 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-21 20:18

你好 去稅務(wù)局更改報(bào)表.

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快賬用戶7449 追問 2020-10-21 22:19

就是匯算清繳報(bào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 22:31

你不是說匯算清繳的時(shí)候收入填錯(cuò)了? 所以就是改匯算清繳的報(bào)表

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快賬用戶7449 追問 2020-10-21 22:52

不會(huì)罰款吧!

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齊紅老師 解答 2020-10-22 08:59

你好 應(yīng)該會(huì)涉及到補(bǔ)繳稅款和滯納金。

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你好 去稅務(wù)局更改報(bào)表.
2020-10-21
借應(yīng)收賬款,貸利潤分配未分配利潤, 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。
2023-12-20
同學(xué),您在建賬的時(shí)候,可以用科目余額表建賬,用年初數(shù)錄進(jìn)去,然后在用一筆憑證把第一季度第二季度的發(fā)生額錄進(jìn)去
2022-10-21
你好,你用新軟件的話之前的數(shù)據(jù)也就是期初余額你有沒有呢?有的話他做錯(cuò)的你一個(gè)個(gè)做分錄更正就可以的
2020-10-23
同學(xué)你好 你補(bǔ)計(jì)提就可以了 然后做繳納的分錄
2020-10-23
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