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老師,給股東分配利潤是這樣記嗎,為何結(jié)完賬后資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤加利潤表的凈利潤不等于期末未分配利潤,就差分配的那70000。。。

老師,給股東分配利潤是這樣記嗎,為何結(jié)完賬后資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤加利潤表的凈利潤不等于期末未分配利潤,就差分配的那70000。。。
2020-10-21 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 15:26

你好 分錄方向的問題,一般利潤分配是貸方科目,可以放貸方紅數(shù)試試。軟件基本都是這樣設(shè)置的,借方的話一般都取不上數(shù)的

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你好 分錄方向的問題,一般利潤分配是貸方科目,可以放貸方紅數(shù)試試。軟件基本都是這樣設(shè)置的,借方的話一般都取不上數(shù)的
2020-10-21
你好,如果沒有以前年度損益調(diào)整事項或者利潤分配事項,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計
2021-06-02
你有沒有分紅或者提取盈余公積
2021-08-14
你好,2020年的時候,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項,或者利潤分配事項嗎??
2021-08-14
您好 利潤表凈利潤科目 %2B 年初未分配利潤 - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤期末數(shù)
2020-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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