你好? ?你個(gè)人社保部分不做分錄的嗎?? ?退回來的是個(gè)人部分還是單位部分的
2月計(jì)提社保,借:管理費(fèi)用-社保 1906.71 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1906.71。同時(shí)繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬-社保 1906.71 貸:銀行存款:1906.71。3月政策性退回2月的部分社保,1.退回社保費(fèi):借:銀行存款 797.72 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn) -797.72 分錄對(duì)嗎?同時(shí)又如何體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬-社保 已減少的部分的差額?
計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 做的分錄是 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2265元。貸: 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2265元,發(fā)放的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 2265元,貸:銀行存款 2265元,現(xiàn)在社保費(fèi)又退回來了566元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 做的分錄是 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2265元。貸: 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2265元,發(fā)放的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 2265元,貸:銀行存款 2265元,現(xiàn)在社保費(fèi)又退回來了566元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
看下這個(gè)對(duì)不對(duì)(3)本公司支付2022年1月工資,其中管理部門工資合計(jì)20萬元,公司代扣代繳個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2萬元,公司承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3萬元,款項(xiàng)以銀行存款支付,不考慮其他因素。 要求:請(qǐng)編寫計(jì)提工資、計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、發(fā)放工資繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)賬務(wù)處理 答案: 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 20萬 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 20萬 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用 3萬 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 3萬 借:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬 貸:其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬 發(fā)放工資繳納社保: 借: 應(yīng)付職工薪酬——工資 20萬 應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 3萬 其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬 貸:銀行存款 25萬
看下這個(gè)對(duì)不對(duì),是不是少付了兩萬,工資也不平,本公司支付2022年1月工資,其中管理部門工資合計(jì)20萬元,公司代扣代繳個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2萬元,公司承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3萬元,款項(xiàng)以銀行存款支付,不考慮其他因素。 要求:請(qǐng)編寫計(jì)提工資、計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、發(fā)放工資繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)賬務(wù)處理 答案: 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 20萬 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 20萬 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用 3萬 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 3萬 借:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬 貸:其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬 發(fā)放工資繳納社保: ?借: 應(yīng)付職工薪酬——工資 18萬 應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 3萬 其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬 貸:銀行存款 23萬
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
單位部分
你好? ?借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬-負(fù)數(shù) 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬? ?
借:銀行存款 566,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 566,借:管理費(fèi)用 -566,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 -566
你好? ? ?是的是這樣來做賬的?
我做的分錄是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 二、同時(shí)做分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:管理費(fèi)用-社保 這樣做可以嗎
你好? ? ? ?別把管理費(fèi)用去貸方去。 你到時(shí)會(huì)系統(tǒng)識(shí)別不了的??
好的知道了
好的 希望能幫到你?
如果是只是單獨(dú)的費(fèi)用,退回來的錢管理費(fèi)用可以在貸方嗎
你好? ?不要做貸方。 不信你可以試試做。 到時(shí)你系統(tǒng)出的報(bào)表數(shù)據(jù)都會(huì)不對(duì)的。?
發(fā)生記管理費(fèi)用借方,沖回,退減不能記貸方嗎?
你好? ? ?做借方負(fù)數(shù)處理即可? ??
銷售費(fèi)用跟財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
你好? ? 也是一樣的道理。? ? ? 別做貸方
只要是管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用減少的,都做借方負(fù)數(shù)就可以了吧?
你好? 是的。? ? 做借方費(fèi)用負(fù)數(shù)就行了。?
借方的負(fù)數(shù) 跟貸方是一樣的道理 對(duì)吧
你好? 是的。 就是一樣的道理 。 只是系統(tǒng)是識(shí)別不了貸方 。