你好!是的,是指收入。 比如你12萬,核定10%,那么按1.2萬計算繳納個稅。
老師節(jié)日快樂,請教個問題個體工商戶核定征收。季度開票收入未超過30萬元,本季度開票金額136786.57元,沒有增值稅。個人所得經營所得核定計稅依據5.7萬元,稅率(征收率1.00%),老師請問個人所得經營所得怎么計算本期應稅款。是(136786.57-57000)*1.00%,還是直接用5.7萬元*1.00%?
老師,個體戶核定征收季度不超9萬是指收入對吧。那核定征收怎么計算經營所得稅啊?比如,開票12萬,然后也有成本,接下來怎么算。能否寫一下計算步驟
老師,個體戶做核定征收,稅務局一般會根據行業(yè),經營內容等等去核定經營銷售額,一般這個金額會不會超過月15萬,季度45萬呢,這個范圍?因為如果申請核定下來,直接就超過了這個范圍,即使我拿給季度沒開票,或者才開20萬發(fā)票,也得按核定的銷售額去計算增值稅和經營者所得就不公平
請問,核定征收的個體戶,第一季度開票100萬,核定所得率是百分之7,第一季度預交個稅=(100萬*7%-5000*3)*10%-1500=4000元,如果后面3個季度都沒有收入,全年應交稅費=(100萬*7%-5000*12)*3%=300元,那多交的3700元能退嗎?怎么退呢?核定征收的個體戶不需要匯算清繳
老師,問一下,個體戶,核定征收,核定額是35000,前兩個季度沒有開超30萬,可是第三季度開了40萬,這個要怎么算他家的個人經營所得啊。因為現在的普票免稅政策,老實講,他家第四季度也會開超的,我這個不會算也不會預估
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
核定9萬應該是銷售額,開了12萬,應該是交12*3%繳納增值稅??!個稅應該是收入減去成本再乘以稅率減去速算扣除數啊
你好!你現在是要算什么呢?算個稅還是增值稅
兩個都算啊
核定的不應該是銷售嗯嗎?怎么是收入呢
你好!是的。計算方式就是你說的,增值稅可能3%也可能1%。 個稅如果核定就不用減去成本什么的了,直接按核定的比例算出應納稅所得額
個體戶核定的比例什么意思,個體戶核定征收不超9萬,只涉及到增值稅的問題是嗎?個稅和核定9萬有關系嗎
你好!是的,只涉及增值稅機附加,而且是10萬了,季度30萬。 沒有,個稅和9萬沒關系的。
那上午我們這的稅務局告訴我們核定征收是9萬,那和10-30萬免,有啥關系,超過了不就得交增值稅嗎?個稅還給核定呢?
你好!估計他給你的這個是定額,在增值稅上可以不管這個9萬。
定額9萬,有啥影響?還是可以季度不超30萬對嗎?個稅還是按照正常收入減去費用啥的報是嗎
你好!是的還是可以的。 但是個稅計算的時候,如果你沒有達到9萬,它可能也讓你按9萬來算收入。
哦哦哦,這意思啊,那我開了12萬票,個稅就是12-成本,費用,然后乘以稅率減去扣除算是吧
你好!是的,正常就是這樣算。
老師,那個體戶還需要季度申報企業(yè)所得稅嗎?
你好!不需要,只需要交個稅
以法人名字,還是個體戶的戶名
你好!嚴格說起來應該是個體戶,因為這個所得稅和企業(yè)所得稅類似
好的,謝謝老師,愛你
你好!不用客氣的了。