不需要做賬,你這個(gè)做收入的時(shí)候貸應(yīng)交增值稅做1% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入包括2%
老師,減征稅百分之2,如何做賬務(wù)處理?計(jì)提時(shí),會(huì)計(jì)分錄如何處理
企業(yè)享受減半征收退回的資金賬薄印花稅會(huì)計(jì)分錄如何處理?
預(yù)付卡賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄如何做
增值稅加計(jì)抵減賬務(wù)處理分錄如何寫(xiě)
老師,計(jì)提的印花稅,多計(jì)提了。會(huì)計(jì)分錄如何處理
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
計(jì)提稅金如何處理呢?會(huì)計(jì)分錄?
借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅1%,不需要繳納做借應(yīng)交增值稅1% 貸營(yíng)業(yè)外收入