原分錄紅沖就行了哈

老師 上個月計提印花稅計提多了 會計分錄是不是些反的就可以了
22年12月多計提了印花稅,23年1月如何做分錄?計提時的會計分錄是借:稅金及附加 貸:印花稅
老師,交了印花稅如何寫計提分錄
老師,計提季度印花稅如何出分錄
老師,計提的印花稅,多計提了。會計分錄如何處理
我原本是借稅金及附加,貸應交稅費。那現在怎么辦?
借稅金及附加 負數 貸應交稅費-印花稅 負數
好的。那產生的滯納金的分類是?
那個計入營業(yè)外支出-滯納金
好的,謝謝老師
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