你好!根據(jù)科目余額表期末余額填寫(xiě)期末數(shù),年初余額填寫(xiě)年初
我在中間接的帳,在軟件錄入期初數(shù)字時(shí),利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)的期初和期末數(shù)怎么取數(shù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)金碟軟件里未分配利潤(rùn)里的年初數(shù)和期末數(shù)怎么填呢?
公司更換做賬軟件,新的做賬軟件里期初設(shè)置,未分配利潤(rùn)應(yīng)根據(jù)哪張表里數(shù)據(jù)填列呢。
老師,請(qǐng)問(wèn)審計(jì)報(bào)告里面利潤(rùn)表期末報(bào)表數(shù)和期初報(bào)表數(shù)怎么填呢?
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)是正數(shù),期末數(shù)是負(fù)數(shù),怎么和利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)勾稽,計(jì)算公式是什么
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過(guò)的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒(méi)有頭緒
老師,請(qǐng)問(wèn)我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對(duì)方來(lái)公司提供,對(duì)方派出人員的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個(gè)差旅費(fèi)在我們公司能正常做差旅費(fèi)嗎還是做什么費(fèi)用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷(xiāo)售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠(chǎng)房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看???
老師,期末數(shù)減去起初數(shù)是不是就是本月利潤(rùn)累計(jì)數(shù)?
你好!這是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系
好的,明白了老師
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿(mǎn)意請(qǐng)好評(píng)謝謝