你好,要申報(bào),銷售額不滿三十萬可以免交增值稅附加稅,要交所得稅
小規(guī)模核定征收企業(yè),公戶里面有7萬的進(jìn)賬,沒有發(fā)票,這個(gè)我不申報(bào)可以嗎?如果須申報(bào),銷售額不滿三十萬可以免交,但是企業(yè)所得稅只要有收入就要交是嗎?
老師,我是小規(guī)模公司,核定征收,今天才發(fā)現(xiàn)第三季度企業(yè)所得稅有一筆收入填從復(fù)了,本來8萬的,填成16萬了,該怎么辦,現(xiàn)在又要申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,是不是可以扣除上個(gè)季度申報(bào)重復(fù)的那比收入來申報(bào)啊?
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個(gè)季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,這個(gè)是什么?我應(yīng)該填哪個(gè)?
北京小規(guī)模企業(yè),1季度收入500萬,已稅務(wù)代開專票并交納增值稅,但是全年收入大概只有這一筆,企業(yè)所得稅如果500萬進(jìn)收入,后面3個(gè)季度抵扣了費(fèi)用,會(huì)有大額退稅,這種情況可以1季度不申報(bào)500萬收入嗎,放在3-4季度申報(bào)。但是已經(jīng)交納了增值稅,是否有影響。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),之前不是說小規(guī)模企業(yè)沒有季度45萬元一說了,然后普票開的稅額我都寫在了免銷售額那里,但是申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè),是可以直接確認(rèn)申報(bào)嗎?還是填寫有錯(cuò)誤
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤表哪里有變動(dòng)
老師,我想要知道我們工廠每年做多少銷售不虧,要怎樣算
判決書、裁定書、裁決書,這三個(gè)有什么區(qū)別???分不清了。
老師你好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
老師,我現(xiàn)在租的一個(gè)房子,6.29到期,出租人現(xiàn)在把房子賣出去了,讓我簽一個(gè)放棄優(yōu)先購買權(quán)證明,對(duì)我有什么不利嗎
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下我做營業(yè)外支出可以嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)后要怎么核對(duì)賬務(wù)好一些,可以快速找出對(duì)錯(cuò),請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師你好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
應(yīng)收賬款會(huì)減少,沒有問題。報(bào)表里信用價(jià)值損失轉(zhuǎn)換不了未分配利潤減。利潤表里也沒信用減值價(jià)值損失,那填哪里。