你好,同學(xué)。 預(yù)算會(huì)計(jì)只是收付實(shí)現(xiàn)制,你錄入相關(guān)的貨幣資金零余額余額的金額,然后同時(shí)錄入凈資產(chǎn)里面的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目就是的 其他應(yīng)付不處理的

2019年期末還是收比支多41萬(wàn)多,這個(gè)數(shù)字正好是2019期初其他應(yīng)付款的余額 現(xiàn)在怎么調(diào)平呢?
2019年新舊制度銜接時(shí) 怎么根據(jù)2018年的期末錄入2019年的預(yù)算期初? 其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款有余額的需要調(diào)整哪的數(shù)據(jù)?
老師您好,本年半年度審計(jì)時(shí),審計(jì)對(duì)我司21年13期由長(zhǎng)期應(yīng)收款調(diào)整至其他非流動(dòng)資產(chǎn)的誠(chéng)信金進(jìn)行再調(diào)整,由其他非流動(dòng)資產(chǎn)調(diào)整至其他應(yīng)收款,其壞賬余額直接一并轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款壞賬并未重新計(jì)算。預(yù)計(jì)在今年12月重新計(jì)提壞賬,想問(wèn)一下老師年末計(jì)提壞賬時(shí)此筆賬齡該如何劃分。
你好,老師。22年的期末數(shù)字沒(méi)有移交過(guò)來(lái),23年3月份錄入期初余額??颇坑蓄A(yù)付款,其他應(yīng)收款,庫(kù)存,其他應(yīng)付款。我該怎么做分錄呢。
您好,2023年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額為0,年初余額為2000。其他應(yīng)付款期末余額為0,年初余額有數(shù)據(jù),未分配利潤(rùn)期末余額為0,年初余額為負(fù)數(shù),其余都為0。2024年一季度只產(chǎn)生了每月工資支出,請(qǐng)問(wèn)一季度的這張資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么填寫
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題


凈資產(chǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目就是根據(jù)資金結(jié)存的金額錄嗎 因?yàn)榘?8年的這兩個(gè)科目的余額錄是不平的
資金結(jié)存,就是你結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
好的 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余這個(gè)還需要分二級(jí)嗎
這個(gè)不是必須,根據(jù)你實(shí)際情況。
授權(quán)支付結(jié)余數(shù)屬于收入嗎
屬于的啊,這是屬于財(cái)政應(yīng)返還額度,資金結(jié)存的余額