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老師,請問小規(guī)模納稅人本月貨物發(fā)出確認未開票收入2萬元,次月開具上月發(fā)出貨物2萬元的增值稅發(fā)票,請問老師納稅申報應(yīng)該怎么調(diào)整?

2020-10-21 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-21 10:42

你好,納稅申報減去已經(jīng)申報過的

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你好,納稅申報減去已經(jīng)申報過的
2020-10-21
你好,可以暫估成本確認 借庫存商品 貸應(yīng)付暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2022-06-25
您好,應(yīng)納增值稅=900元。
2020-06-19
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2023-01-06
如果12月收入確認300萬,150萬是無票收入,就申報無票收入,等開發(fā)票了,無票收入填寫負數(shù),專票收入正數(shù),當(dāng)月其實不交稅。因為確認無票收入已經(jīng)交稅了
2021-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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