你好,分度是在九月份做的,因?yàn)槭窃诰旁路輬?bào)廢的,然后再用友軟件里面要做減少
老師:我從長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)出做固定資產(chǎn),是不是攤費(fèi)了多少個(gè)月當(dāng)折舊,借:固定資產(chǎn)原值,貸:累計(jì)折舊已攤銷的月合計(jì),貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用剩余價(jià)值,錄固定資產(chǎn)資時(shí)要把已經(jīng)攤銷的錄到已使用期間數(shù),累計(jì)折舊也要填累計(jì)月份合計(jì)數(shù)嗎?
老師,汽車9月報(bào)廢,已經(jīng)提完折舊。那我是要在9月份做借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 還是10月份做這筆分錄呢?還要在用友軟件做減少嗎?
老師 我們8月份賣固定資產(chǎn)(折舊還沒提完),對(duì)方也把錢打給我們了,但是我們還沒開票,等到10月份再開票 那9月份做賬的一整套分錄要怎么做呢
你好,老師,請(qǐng)問下,我當(dāng)時(shí)系統(tǒng)是9月份賬沒做賬,9月份計(jì)提折舊后,就把固定資產(chǎn)折舊清單打印出來,后打折清理固定資產(chǎn)開票了,開票是在10月份,然后我現(xiàn)在做10月份的賬,是不是又要計(jì)提折舊才能清理固定資產(chǎn)。我只能按折后的那個(gè)開票金額來做分錄是吧。
老師,7月份已經(jīng)提足折舊的固定資產(chǎn),提到了10月份 做相反分錄的時(shí)候,可以在本月一次性把多提的3個(gè)月折舊額,記入一筆分錄嗎? 還是要每個(gè)月分開計(jì)提?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
我可以往后月份做分錄嗎
老師,已經(jīng)計(jì)提折舊完了,也要再固定資產(chǎn)模塊做減少嗎?然后用友軟件才生成那筆分錄嗎?
您好,是在報(bào)廢的月份里面做分錄的
幾年前有輛汽車也報(bào)廢了,但是之前的會(huì)計(jì)沒做減少,那我應(yīng)該怎么做
是在國(guó)定資產(chǎn)資產(chǎn)模塊做減少才生成的分錄嗎?還是手動(dòng)輸入分錄
你好,一般憑證里做的減少會(huì)自動(dòng)生成的