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私人開(kāi)辦加盟的早教機(jī)構(gòu),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營(yíng)內(nèi)容是家庭服務(wù)公司,投資30萬(wàn),經(jīng)營(yíng)一年后今年2020年6月份才辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,注冊(cè)類型是有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),7月份第一次已經(jīng)空?qǐng)?bào)了第2季度報(bào),現(xiàn)在開(kāi)始報(bào)3季度了,如7、8、9月份共收入5萬(wàn)元。成本包含裝修房租等用了25萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn),3季度的報(bào)表該如何填寫(xiě)呢?因?yàn)槭撬饺说?,賬本也只簡(jiǎn)單登記支出和收入兩項(xiàng)。無(wú)增值稅、普通發(fā)票。屬于無(wú)票收入。

私人開(kāi)辦加盟的早教機(jī)構(gòu),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營(yíng)內(nèi)容是家庭服務(wù)公司,投資30萬(wàn),經(jīng)營(yíng)一年后今年2020年6月份才辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,注冊(cè)類型是有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),7月份第一次已經(jīng)空?qǐng)?bào)了第2季度報(bào),現(xiàn)在開(kāi)始報(bào)3季度了,如7、8、9月份共收入5萬(wàn)元。成本包含裝修房租等用了25萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn),3季度的報(bào)表該如何填寫(xiě)呢?因?yàn)槭撬饺说?,賬本也只簡(jiǎn)單登記支出和收入兩項(xiàng)。無(wú)增值稅、普通發(fā)票。屬于無(wú)票收入。
2020-10-21 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-21 09:00

你好,同學(xué)。 3季度 ,你就正常按收入5萬(wàn)填寫(xiě),成本費(fèi)用25萬(wàn)填寫(xiě)。 你就是虧損,不交所得稅的。 收入有開(kāi)票的有無(wú)票的,你直接按你實(shí)際情況填寫(xiě)就是了的

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快賬用戶2224 追問(wèn) 2020-10-21 09:11

收入我沒(méi)看見(jiàn)無(wú)票填在哪張上

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齊紅老師 解答 2020-10-21 09:15

增值稅主表,第一行,加進(jìn)去 就是了

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快賬用戶2224 追問(wèn) 2020-10-21 09:30

是這個(gè)表嗎?

是這個(gè)表嗎?
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齊紅老師 解答 2020-10-21 09:31

是的,在第一行加上無(wú)票收入,就是了。

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快賬用戶2224 追問(wèn) 2020-10-21 09:43

增加不了

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齊紅老師 解答 2020-10-21 09:45

什么增加不了,你填寫(xiě)不進(jìn)去 ?

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快賬用戶2224 追問(wèn) 2020-10-21 09:47

嗯,填不進(jìn)去

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齊紅老師 解答 2020-10-21 09:47

正常是不應(yīng)該填寫(xiě)不進(jìn)去 的,你2和3呢

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快賬用戶2224 追問(wèn) 2020-10-21 09:56

現(xiàn)在又可以填了,但是我一個(gè)季度收5萬(wàn),系統(tǒng)顯示1千稅金?怕不正確了

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齊紅老師 解答 2020-10-21 10:06

你后面還有減免稅額的,你再填寫(xiě)就是了

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你好,同學(xué)。 3季度 ,你就正常按收入5萬(wàn)填寫(xiě),成本費(fèi)用25萬(wàn)填寫(xiě)。 你就是虧損,不交所得稅的。 收入有開(kāi)票的有無(wú)票的,你直接按你實(shí)際情況填寫(xiě)就是了的
2020-10-21
同學(xué)你好 這個(gè)得做賬才能出報(bào)表報(bào)稅的,只有流水賬不行。季報(bào)是根據(jù)利潤(rùn)表申報(bào)所得稅申報(bào)表的
2020-10-21
您好。 1、原值10萬(wàn),會(huì)計(jì)折舊1萬(wàn),享受一次性折舊10萬(wàn),納稅調(diào)減9萬(wàn)這個(gè)思路是正確的;但是這樣處理有個(gè)問(wèn)題就是,在資產(chǎn)提足折舊后,您要對(duì)殘值單獨(dú)納稅調(diào)增(因?yàn)闅堉的蚕硎芤淮涡钥鄢耍?,所以我的建議為了以后省事,殘值您不要享受一次性扣除,只按凈值享受一次性扣除,這樣后續(xù)只是調(diào)增會(huì)計(jì)折舊金額就可以,提足折舊后,稅會(huì)就沒(méi)有差異了。 2、應(yīng)收賬款壞賬損失屬于債務(wù)重組的,應(yīng)有債務(wù)重組協(xié)議及其債務(wù)人重組收益納稅情況說(shuō)明; 3、這類支出,可以讓自然人去稅局代開(kāi)發(fā)票,因?yàn)檫@是應(yīng)稅行為,需要憑借發(fā)票稅前扣除。
2020-10-19
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