既然實(shí)行計(jì)劃成本核算了,不管委托不委托都按計(jì)劃成本核算,最后結(jié)轉(zhuǎn)差異率
存貨有材料采購(gòu),原材料,周轉(zhuǎn)材料,委托加工物資,庫(kù)存商品等,如果在計(jì)劃成本核算下,材料采購(gòu)借實(shí)際貸計(jì)劃,原材料借計(jì)劃貸計(jì)劃,那上面所列的剩下存貨呢?
存貨有材料采購(gòu),原材料,周轉(zhuǎn)材料,委托加工物資,庫(kù)存商品等,如果在計(jì)劃成本核算這個(gè)大前提下, 材料采購(gòu)這個(gè)科目借方用實(shí)際成本貸方用計(jì)劃成本。 原材料這個(gè)科目借方用計(jì)劃貸方用計(jì)劃成本。 那上面所列的剩下的委托加工物資,周轉(zhuǎn)材料,庫(kù)存商品呢
借:委托加工物資(實(shí)際成本) 貸:原材料(計(jì)劃成本) 材料成本差異 老師,這個(gè)原材料是在貸方啊,就理解為某企業(yè)計(jì)劃發(fā)出去的原材料好比是100元?然后委托加工物資是在借方,理解為受托方給我加工出來(lái)的東西是好比是120元?
老師您好:原材料和委托加工物資按計(jì)劃成本入庫(kù)或出庫(kù)有什么區(qū)別嗎?
老師您好:委托加工的原材料在計(jì)劃成本里出庫(kù)存入庫(kù)都是按計(jì)劃成本,那要是這原材料不委托了那出庫(kù)入庫(kù)還是按計(jì)劃成本嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
這個(gè)我知道,我就是分不清這個(gè)計(jì)劃成是在貸方還是借方!