你好 你們貨物沒有發(fā)出去暫時(shí)不做收入的 做借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
用預(yù)收款方式銷售貨物,開了30%預(yù)付款的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票開了之后一定要結(jié)轉(zhuǎn)成本確認(rèn)收入嗎?合同剛簽,原材料都還沒有采購,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本確認(rèn)收入?
按照合同約定收了一部分預(yù)付款,但是貨物沒有發(fā)出,發(fā)票開出去了0.1臺,這樣可以不確認(rèn)收入嗎
老師,有這樣一個(gè)問題,按照收款合同已經(jīng)開了發(fā)票,但是付款的合同沒有簽下來,沒法開發(fā)票進(jìn)成本,可以無票計(jì)提成本進(jìn)帳嗎,這樣做,稅務(wù)上認(rèn)可嗎,會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當(dāng)月確認(rèn)收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認(rèn)收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認(rèn)收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎?以上內(nèi)容,請回復(fù)!謝謝!
老師好,對于增值稅收入和企業(yè)所得稅收入確認(rèn)的時(shí)間段有些模糊,企業(yè)的工程工期都是超過1年,合同約定了分期付款時(shí)間點(diǎn),我的企業(yè)所得收入就要按照合同約定的時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)收入,即使款項(xiàng)沒收到也要確認(rèn),增值稅收入也是一樣,如果先開了發(fā)票,就要按發(fā)票金額確認(rèn)收入,不考慮合同約定的問題,我的理解對嗎?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
好的,謝謝
沒事的 希望能幫到你??
對了,老師,我報(bào)稅的時(shí)候利潤表上的收入是按開票的金額填還是賬上的金額填
你好按你們實(shí)際賬的金額寫? ??
好的,謝謝老師
原材料也沒收到,但是發(fā)票收到了,可以正常入庫原材料嗎
沒事的 希望能幫到你??