 
                            你好 1、計(jì)提時:??借:所得稅費(fèi)用?貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅??2、上繳時:??借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅??貸:銀行存款??

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅計(jì)提和繳納的時候怎么做賬
小規(guī)模企業(yè)所得稅計(jì)提和繳納分錄怎么寫?
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅可以在繳納的時候一計(jì)提一繳納嗎?還是得在季末吧所有稅費(fèi)都先計(jì)提,報稅時在繳納
請問老師小規(guī)模繳納企業(yè)所得稅和增值稅的分錄怎么做呀,需要計(jì)提嗎?
小規(guī)模計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅怎么做分錄?如果年底沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,匯算清繳又繳納了怎么做呢?
 
                老師請教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊(duì)給客戶開安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0。現(xiàn)在稅務(wù)局說要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購買一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當(dāng)時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗(yàn),可以編點(diǎn)嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對方給開的是5%的專票,所以請問該進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡易注銷,注銷公司用填25年工商年報嗎
因?yàn)槲宜緵]有進(jìn)出口權(quán),平時收國外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?


謝謝老師了
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d