你這里是這個(gè)樣子的啊,如果說你是要算這個(gè)預(yù)付賬款的期末余額,那么,你是要用預(yù)付賬款的借方余額加上應(yīng)付賬款的借方余額來進(jìn)行計(jì)算。如果說你是要算這個(gè)應(yīng)收賬款的科目余額,那么,就是要用應(yīng)收賬款的借方余額加上預(yù)收賬款的借方余額來進(jìn)行計(jì)算。
老師,我想問下我們公司,有個(gè)客戶,賣給我產(chǎn)品,我們也賣給他產(chǎn)品,然后掛在應(yīng)付賬款科目里面,到7月底的期末余額,是貸方5619.實(shí)際應(yīng)該是5019(其中我們預(yù)付給對(duì)方681沒有開票,我們收了對(duì)方5700沒有開票,)請(qǐng)問這個(gè)需要怎么調(diào)成5019是開收據(jù)還是退款單
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師,我想問下我們有個(gè)往來科目,預(yù)付。和應(yīng)收都掛這個(gè)科目里面到8月底期末貸方余額7211元(其中預(yù)付是989元。預(yù)收是8200元已收款沒有開票,)到9月底,加上之前未收票的總預(yù)付是2530元。8211的發(fā)票已經(jīng)開清,9月又進(jìn)賬了3800的訂單,沒有開票。那這個(gè)往來科目的期末余額怎么算?在哪個(gè)方向?
老師,8月份因?yàn)槭杖氩粔?,我預(yù)估了例如20萬元金額的收入(20萬有個(gè)上下幅度同時(shí)里面有20個(gè)單位),正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因?yàn)橐紤]利潤導(dǎo)致收入不夠沒有沖8月的預(yù)進(jìn)收入,然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預(yù)進(jìn)收入, 因?yàn)?月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時(shí)候把這個(gè)15萬給平嘍。因?yàn)橹?5萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個(gè)15萬是什么意思,因?yàn)榍捌陂_過票為啥還要到月底找15萬收入平那個(gè)差額。還有他說這樣不影響全年收入
老師您好,我有個(gè)項(xiàng)目,總金額是296976.00元,就一開始的時(shí)候我還沒有開票對(duì)方就先轉(zhuǎn)進(jìn)來了2000元,當(dāng)時(shí)也不知道有這個(gè)項(xiàng)目,問領(lǐng)導(dǎo)說是工牌費(fèi), 我就計(jì)入到了營業(yè)外收入,后面這個(gè)項(xiàng)目真正開票296976.00元,但是收款因?yàn)橹稗D(zhuǎn)了2000元,所以是294976.00元,但是老師我因?yàn)闆]懂,當(dāng)時(shí)又把營業(yè)外收入調(diào)整了下,做成了借營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入,借方是應(yīng)收賬款(紅字)這樣就導(dǎo)致我的這個(gè)科目余額表上的這個(gè)項(xiàng)目成了294976.00元,老師我現(xiàn)在想把這個(gè)2000元調(diào)整到應(yīng)收賬款的這個(gè)項(xiàng)目上,麻煩您幫我看下我這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師年金成本跟年金凈流量相反,考試時(shí)候可以直接算年金凈流量然后再加個(gè)負(fù)號(hào)嗎?
請(qǐng)教一下,我財(cái)管和實(shí)務(wù)都沒有系統(tǒng)學(xué),那我7號(hào)去考試,你感覺我可以去研究一下,上機(jī)系統(tǒng)的什么東西嗎?或者臨時(shí)抱哪塊的佛腳?
#提問:老師:領(lǐng)取新公司的營業(yè)執(zhí)照前,法人要在手機(jī)微信里下載電子營業(yè)執(zhí)照,請(qǐng)老師把操作步驟發(fā)下給我,我為什么總提示未查詢到要下載的公司呢?
老師,算稅前利潤時(shí)等=息稅前利潤-財(cái)務(wù)費(fèi)用。但計(jì)算財(cái)務(wù)杠桿時(shí),財(cái)務(wù)杠桿=息稅前利潤÷稅前利潤,公式里的稅前利潤=息稅前利潤-財(cái)務(wù)費(fèi)用-優(yōu)先股股息。這里的兩個(gè)稅前利潤實(shí)際意義上是不一樣對(duì)嗎?
混合征收,是簡(jiǎn)易計(jì)稅+一般納稅人模式,電費(fèi)13%、綜合管理費(fèi)6%(一般納稅人稅率),用于電費(fèi)和綜合管理費(fèi)的項(xiàng)目是可以部分抵扣的,現(xiàn)行電費(fèi)全額抵,綜合管理費(fèi)按專票比率20%抵扣,其他是要轉(zhuǎn)出的,租費(fèi)是簡(jiǎn)易計(jì)稅5% 老師,這個(gè)怎么理解
老師我們是一家建筑公司,總公司在河南,因?yàn)樵诤颖庇幸粋€(gè)項(xiàng)目就在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,我去河北這邊的稅務(wù)局咨詢讓他看看分公司這個(gè)用不用預(yù)交稅費(fèi),他給我的是不用預(yù)交,我想問一下,就是這個(gè)在開票前還用不用做跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)以及在開數(shù)電發(fā)票是備注欄的跨區(qū)域標(biāo)識(shí)是選擇是還是否呢
老師,應(yīng)收,存貨什么的不是屬于流動(dòng)資產(chǎn)么,這里為什么屬于長期性資產(chǎn)?
委托加工物資的賬務(wù)處理
請(qǐng)問:這道題商業(yè)折扣沖收入,2%現(xiàn)金折扣也沖收入嗎?
請(qǐng)問如何區(qū)分甲供工程和清包工的區(qū)別?