你好,具體是銀行存款的什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)呢??
老師,有一筆去年的銀行存款沒做賬,今年要調(diào)賬進(jìn)去,分錄怎么寫啊?
去年有一筆費用,本來是590,做賬做成了560,分錄是:借費用,貸銀行存款。那今年補這30的費用,分錄要怎么寫?
去年有一筆費用,本來是590,做賬做成了560,分錄是:借費用,貸銀行存款。那今年補這30的費用,分錄要怎么寫?
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒有房租費用,現(xiàn)在專管員要我們核實一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復(fù)?。?/p>
老師,公司有300萬的一個固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當(dāng)時按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來款,借款和還款,但沒有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒有填寫購買單價500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項有問題嗎?沒有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問一下匯算清繳后補了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯了,更正了一下申報表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報怎么沒有顯示補稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請問老師需要什么手續(xù)把錢收進(jìn)公司賬戶?
是收入吧
你好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?
我還要借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入貸利潤分配-未分配利潤嗎?
你好,是的,需要做一筆這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄的?
是做到一個憑證上吧?我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不用以前年度損益調(diào)整直接走未分配利潤吧?
你好,是兩個憑證 小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不用以前年度損益調(diào)整,就直接這樣做分錄 借:銀行存款貸:利潤分配——未分配利潤?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?
我說的做到一個憑證上的意思是比如1號憑證,你的意思我還要分開到2號憑證?這個增值稅還要交稅嗎?
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不用以前年度損益調(diào)整,就直接這樣做一筆憑證 借:銀行存款, 貸:利潤分配——未分配利潤 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅? 收入的增值稅是需要繳納的?
我知道,假如是兩個分錄的話。我還要分開做憑證?那
你好,這個只需要做一個分錄 如果不是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,才需要做兩筆分錄的?
那放到本月如果沒超出30萬也要交增值稅?
你好,季度沒有超過30萬是免征增值稅的 這個是之前年度的收入,不能放在本月的?
那我能不能不計提,直接全走利潤分配?
你好,你是指不計提什么呢?
就是不寫應(yīng)交稅費?
你好,有收入,需要寫應(yīng)交稅費才是的?
哦,那我找到那個月如果沒超30萬,是不是可以結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?或者不查那個月我也直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?
你好,免征了才可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,沒有免征就需要繳納的?