你好預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消了。 你走預(yù)付賬款來(lái)體現(xiàn)
您好老師,我們單位(工業(yè)制造業(yè))財(cái)務(wù)軟件生成的資產(chǎn)負(fù)債表里面有預(yù)提費(fèi)用,但是我們的稅務(wù)局系統(tǒng)內(nèi)要求填的資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有預(yù)提費(fèi)用這一項(xiàng),為了保證財(cái)務(wù)報(bào)表與局端報(bào)表的一致性,我還把預(yù)提費(fèi)用放到局端的哪一個(gè)項(xiàng)目列報(bào)呢?
一家DIY手工店(有限責(zé)任公司),主要經(jīng)營(yíng)就是我們提供原材料,顧客來(lái)店里做手工。比如我們提供銀條、各種工具、指導(dǎo),顧客可以做戒指、手鐲之類(lèi)的。我們就按不同產(chǎn)品來(lái)定價(jià)。現(xiàn)在要做全面預(yù)算,全面預(yù)算要銷(xiāo)售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、直接材料、直接人工、制造費(fèi)用、單位產(chǎn)品成本預(yù)算、銷(xiāo)售管理費(fèi)用預(yù)算等等,但是我覺(jué)得DIY手工店不是生產(chǎn)型企業(yè),具體不知道應(yīng)該用哪幾個(gè)表比較合適。不事生產(chǎn)型企業(yè)生產(chǎn)預(yù)算表是否要寫(xiě)呢?我們購(gòu)進(jìn)的原材料是否因該寫(xiě)進(jìn)直接材料預(yù)算表中呢?因?yàn)樵揇IY手工店主營(yíng)項(xiàng)目不僅只有銀飾系列,還有其他手工項(xiàng)目,涉及到的原材料很多,不知道該怎么寫(xiě)。還有該DIY手工店的員工主要是負(fù)責(zé)銷(xiāo)售、宣傳和指導(dǎo)顧客制作,那直接人工預(yù)算表又要怎么填呢?
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬(wàn)版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開(kāi)始經(jīng)營(yíng),去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對(duì)不上,然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表,說(shuō)我們沒(méi)有固定資產(chǎn),我說(shuō)今年入的,他說(shuō)有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說(shuō)把資料準(zhǔn)備齊了就下來(lái)查賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)稽查嗎,稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)科目期末數(shù)大都對(duì)不上會(huì)被查那個(gè)嗎,每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上
老師 我想問(wèn)問(wèn) 我們新開(kāi)了一家公司,預(yù)估之后會(huì)選代理什么的產(chǎn)生一定的費(fèi)用,那么現(xiàn)在把這些 預(yù)估代理費(fèi)用 預(yù)提1萬(wàn)元,這個(gè)錢(qián) 我在ETax申報(bào) 填 財(cái)務(wù)報(bào)表 的時(shí)候 填在 利潤(rùn)表 管理費(fèi)用 里嗎?那么對(duì)應(yīng)的 資產(chǎn)負(fù)債表 我應(yīng)該把這1萬(wàn)的預(yù)提費(fèi)用 填哪兩個(gè)科目呢?其他應(yīng)付款 1萬(wàn) 和 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) -1萬(wàn)(負(fù)數(shù))嗎?還是說(shuō) 預(yù)提費(fèi)用 可以不體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表 中,直接填了利潤(rùn)表 管理費(fèi)用 1萬(wàn) 就可以了?
老師,麻煩問(wèn)下我們公司通過(guò)支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司,目前該公司正在辦理注銷(xiāo)手續(xù),這邊我想問(wèn)下賬務(wù)處理。現(xiàn)在我收到對(duì)方的資產(chǎn)是不是借:相關(guān)資產(chǎn)明細(xì) 貸:負(fù)債 營(yíng)業(yè)外收入(支付對(duì)價(jià)小于對(duì)方公允價(jià)值),這個(gè)做完以后是不是還要編合并報(bào)表呀?我們用的是金蝶財(cái)務(wù)軟件,是直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出來(lái)的嗎,還是需要手工編制?因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)局要我們提交報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)是不是就是合并報(bào)表
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)戶(hù)的錢(qián)可不可以支付招待費(fèi)?
請(qǐng)問(wèn)老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷(xiāo)售一批商品。還沒(méi)有出貨。訂單金額5522元。參與國(guó)補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元??铐?xiàng)第二天到??鄢掷m(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國(guó)補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷(xiāo)售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來(lái)5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開(kāi)具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票讓我們把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)去了,但是這里邊個(gè)人繳納部分我們要從員工工資里扣回來(lái),我得怎么寫(xiě)分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開(kāi)13 %租賃
征地補(bǔ)償款需要納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫(xiě)呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫(xiě)工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫(xiě)
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過(guò)來(lái)后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫(kù),到計(jì)提折舊,報(bào)廢,分錄怎么做
老師,我走預(yù)付賬款的話(huà),資產(chǎn)類(lèi)科目就不平了呀,我就是不知道我們單位之前那個(gè)會(huì)計(jì)是怎么填的,他填出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表流動(dòng)負(fù)債大類(lèi),流動(dòng)負(fù)債合計(jì)≠流動(dòng)負(fù)債各項(xiàng)目之和,竟然也能報(bào)送過(guò)去。
你好? 因?yàn)槟銈儧](méi)有這個(gè)預(yù)提費(fèi)用 所以一般是走預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款來(lái)走賬的。? ? ?你走其他應(yīng)付款 看看??
老師,我們財(cái)務(wù)賬上是攤銷(xiāo)的取暖費(fèi),都進(jìn)費(fèi)用了
你好? ?那你全部分?jǐn)偼炅藛幔?么有分?jǐn)偼甑膽?yīng)該還在預(yù)提費(fèi)用的?
全部分?jǐn)偼炅搜?,取暖費(fèi)一共按六個(gè)月分?jǐn)偟?,跨年,年初是有余額的,現(xiàn)在已經(jīng)全部分?jǐn)偼炅?
你好 你都分?jǐn)偼炅恕? 你的負(fù)債表里面應(yīng)該沒(méi)有需要填寫(xiě)在負(fù)債表的 。你會(huì)計(jì)入利潤(rùn)表去的。? 你月末要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤(rùn)去的? 。
可是老師,我就搞不明白我家之前的會(huì)計(jì)是怎么報(bào)送成功的,他流動(dòng)負(fù)債合計(jì)≠各項(xiàng)流動(dòng)負(fù)債之和
你好? ?正常是需要等于的? ?看前任是不是強(qiáng)制來(lái)報(bào)送報(bào)表的?
老師,強(qiáng)制報(bào)送是怎么報(bào)送的呀?
你好就是可能忽略了系統(tǒng)的提示 直接報(bào)送了? ?
老師,我這個(gè)季度資產(chǎn)負(fù)債表流動(dòng)負(fù)債某項(xiàng)目的年初余額和往期年初余額不一樣怎么辦?
你好? ?正常是一致的。 不會(huì)不一樣 。 你們是不是去改過(guò)報(bào)表? ?
我前任上次報(bào)就不平,但是不知道他怎么報(bào)過(guò)去的
老師您說(shuō)的改報(bào)表指的是去哪里改呢?
你好? ?你去檢查下? 他是不是數(shù)據(jù)本身就不對(duì) 。 報(bào)錯(cuò)了就得去改。 你先去看看? ?