你好,需要的,這個(gè)對(duì)于稅務(wù)局來(lái)說(shuō),是認(rèn)定為你們的收入的
公司為一般納稅人,收到合同違約金并給對(duì)方開具了增值稅普通發(fā)票,需要交稅嗎?
收到供應(yīng)商的違約金,需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?一般納稅人
采購(gòu)方收取供應(yīng)商的違約金需要交增值稅嗎,這個(gè)銷售商品數(shù)量金額無(wú)關(guān),
支付給供應(yīng)商預(yù)付款后,供應(yīng)商未按期交付,需收取違約金,該筆違約金是否需要向供應(yīng)商開具發(fā)票?會(huì)計(jì)分錄入營(yíng)業(yè)外收入?需要繳納企業(yè)所得稅?
老師你好,咨詢一下我收到一筆違約金需要交增值稅嗎?然后做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該調(diào)增還是調(diào)減呢
營(yíng)口市所有者權(quán)益增長(zhǎng)額與期初所有者權(quán)益增長(zhǎng)率是多少,怎么去解答
老師,銷售固定資產(chǎn)是不是在附表一體現(xiàn)呢?
老師,我們公司是汽車維修廠,現(xiàn)在公司打算關(guān)門,還有18萬(wàn)的配件賣了廢品2萬(wàn),已經(jīng)收到錢,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?稅務(wù)上又應(yīng)該咋處理
2025.5的增值稅報(bào)表想更正一下,點(diǎn)擊申報(bào)更正和作廢按鈕,該報(bào)表沒(méi)有作廢按鈕,只有更正按鈕,點(diǎn)擊后沒(méi)有任何反應(yīng),該如何操作?
老師,我公司與甲公司簽訂了A服務(wù)合同,合同期限為2021年6月1日至2022年3月14日,合同總金額暫定1000萬(wàn)元,最終根據(jù)后續(xù)簽訂合同單價(jià),進(jìn)行多退少補(bǔ);后續(xù)簽訂B合同期限為2022年3月15日至2023年3月14日。 根據(jù)A合同實(shí)際已結(jié)算金額為:10000000元。 根據(jù)B合同相關(guān)約定,A應(yīng)結(jié)算金額為:15000000元。 應(yīng)結(jié)算金額超出A合同總金額導(dǎo)致無(wú)法結(jié)算,超出金額為5000000元,該部分收入在2025年1月申報(bào)稅費(fèi)時(shí)按所屬期2024年12月計(jì)提收入已申報(bào)稅費(fèi)?,F(xiàn)想申請(qǐng)退回企業(yè)所得稅1250000元。有什么合理的依據(jù)向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅?
老師,資產(chǎn)負(fù)債中應(yīng)付利潤(rùn)科目有余額,如果本年度虧損的話,可以沖減應(yīng)付利潤(rùn)的余額嗎
老師,我怎么查看24年的匯算清繳表,有個(gè)105050薪金明細(xì)表有沒(méi)有填寫?專管員說(shuō)我公司沒(méi)有填寫,現(xiàn)在可以更改嗎?
請(qǐng)問(wèn)境外不需要開發(fā)票的貨款怎么申報(bào)增值稅
你好,我想問(wèn)一下。一般納稅人公司,都沒(méi)有業(yè)務(wù),就只是報(bào)了一個(gè)人工資,怎么做季報(bào)?。∪鐖D,怎么填報(bào)呢?
老板拿來(lái)的發(fā)票入賬需要簽字嗎?