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老師,小規(guī)模納稅人開1的發(fā)票,月不超過10萬元,做賬時那個應交稅費咋處理的?如何做賬

2020-10-20 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 09:29

你好, 減免的增 值稅借應交稅費 貸營業(yè)外收入,

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你好, 減免的增 值稅借應交稅費 貸營業(yè)外收入,
2020-10-20
你好,假如季度沒有超過30萬 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023-05-05
您好! 銷售時: 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 減免時: 借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-12-30
您好,增值稅后面寫1%的稅額。如果季度沒超30萬,免稅,把這個稅額轉入營業(yè)外收入。
2025-07-11
同學,您好,這兩個沒有本質上的聯(lián)系,據(jù)實做賬就可以了。未開票收入也要進行申報納稅的,一定要注意。
2020-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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