你好, 對(duì)的,是這樣處理申報(bào)所得稅時(shí)可以正常填寫(xiě)成本的金額數(shù)據(jù) 最晚匯算清繳之前回來(lái)發(fā)票就可以稅前扣除

你好老師,建筑公司,暫估材料成本,項(xiàng)目上也已經(jīng)領(lǐng)用了材料,入成本了,我可以把這部分暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?作為申報(bào)所得稅的成本依據(jù)嗎?
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)了原材料,未開(kāi)票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫(kù)嗎?要是不可以的話暫估入庫(kù)后,使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實(shí)際收到材料發(fā)票的時(shí)候,原材料和成本的會(huì)計(jì)分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
老師你好!上月已結(jié)轉(zhuǎn)成本和損益,我又補(bǔ)了兩張憑證,一個(gè)暫估入庫(kù),一個(gè)把暫估入庫(kù)的原料領(lǐng)了一部分到生產(chǎn)成本,那么結(jié)轉(zhuǎn)的成本和損益憑證需要從新做嗎?
老師你好!之前暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,本月來(lái)票已經(jīng)沖了按發(fā)票也從新做了入庫(kù),為什么原材料貸方余額相隔了稅費(fèi)數(shù)字 老師這樣調(diào)整可不可以 借原材料,130 貸生產(chǎn)成本130, 借生產(chǎn)成本130
老師你好!之前暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,本月來(lái)票已經(jīng)沖了按發(fā)票也從新做了入庫(kù),為什么原材料貸方余額相隔了稅費(fèi)數(shù)字 老師這樣調(diào)整可不可以 借原材料,130 貸生產(chǎn)成本130,
公司的員工想跟公司借錢(qián),公司不想收取利息,最多可以借給員工多少錢(qián)不用交稅?
固定成本中的長(zhǎng)期借款利息在息稅前利潤(rùn)時(shí)要不要扣除
員工每月工資4800固定的(沒(méi)有什么附加扣除的),年底想給員工發(fā)獎(jiǎng)金20000,這個(gè)獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算交個(gè)人所得稅,還是跟工資合并交劃算些???怎樣算個(gè)稅
老師,我想問(wèn)一下,在晉e行里面開(kāi)票 ,開(kāi)的高速公路通行費(fèi)電子發(fā)票,抬頭改了稅號(hào)填錯(cuò)了票已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了,如何修改呢開(kāi)的普票?
老師,您好。我想向您咨詢一個(gè)問(wèn)題。我有一個(gè)代賬客戶,他有一張取得的成本發(fā)票,已經(jīng)被開(kāi)票方?jīng)_紅了。可是我在發(fā)票查詢里面,只看到被沖紅的藍(lán)字發(fā)票,沒(méi)有看到對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票。我可以在電子稅務(wù)局里面,下載到紅字發(fā)票嗎?
小規(guī)模生成一般納稅人是當(dāng)月生效還是次月生效?
老師,公司5月份買(mǎi)了一臺(tái)電腦,我給記入管理費(fèi)用,辦公費(fèi)了,現(xiàn)在改正的話,我要怎么做賬務(wù)處理?
老師,公司成本費(fèi)用發(fā)票不夠,怎么辦
老師用報(bào)關(guān)單去配單的時(shí)候,為什么輸入報(bào)關(guān)單單號(hào)查詢找不到對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單,采用報(bào)關(guān)單導(dǎo)入的模式電子口岸卡要一直插在電腦上嗎
有個(gè)工人不能提供自己的卡 用家人的卡發(fā)工資 這種咋出賬 報(bào)成他家人的個(gè)稅么


暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的分路怎么做呢,老師。
你好, 和你平時(shí)做帳的分錄是一模一樣的,就是暫估的分錄貸方應(yīng)付賬款暫估,其他科目沒(méi)有區(qū)別