你好, 對(duì)的,是這樣處理申報(bào)所得稅時(shí)可以正常填寫成本的金額數(shù)據(jù) 最晚匯算清繳之前回來(lái)發(fā)票就可以稅前扣除
你好老師,建筑公司,暫估材料成本,項(xiàng)目上也已經(jīng)領(lǐng)用了材料,入成本了,我可以把這部分暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?作為申報(bào)所得稅的成本依據(jù)嗎?
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)了原材料,未開票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫(kù)嗎?要是不可以的話暫估入庫(kù)后,使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實(shí)際收到材料發(fā)票的時(shí)候,原材料和成本的會(huì)計(jì)分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
老師你好!上月已結(jié)轉(zhuǎn)成本和損益,我又補(bǔ)了兩張憑證,一個(gè)暫估入庫(kù),一個(gè)把暫估入庫(kù)的原料領(lǐng)了一部分到生產(chǎn)成本,那么結(jié)轉(zhuǎn)的成本和損益憑證需要從新做嗎?
老師你好!之前暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,本月來(lái)票已經(jīng)沖了按發(fā)票也從新做了入庫(kù),為什么原材料貸方余額相隔了稅費(fèi)數(shù)字 老師這樣調(diào)整可不可以 借原材料,130 貸生產(chǎn)成本130, 借生產(chǎn)成本130
老師你好!之前暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,本月來(lái)票已經(jīng)沖了按發(fā)票也從新做了入庫(kù),為什么原材料貸方余額相隔了稅費(fèi)數(shù)字 老師這樣調(diào)整可不可以 借原材料,130 貸生產(chǎn)成本130,
2024年前8個(gè)月與保密單位簽的合同,后四個(gè)月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財(cái)務(wù)老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險(xiǎn)沒辦法手動(dòng)填寫,結(jié)果我直接點(diǎn)了下一步,后續(xù)顯示我需要再補(bǔ)繳一部分錢,我想問(wèn),我直接在app上補(bǔ)交,沒有失業(yè)險(xiǎn)這個(gè),會(huì)對(duì)以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費(fèi),如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計(jì)入FVOCI賬戶(看到券商研報(bào)這么寫),意思是紅利股和紅利基金都計(jì)入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計(jì)入FVTPL嗎?
請(qǐng)問(wèn).2017年個(gè)人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬(wàn)元,至今未繳納個(gè)人所得稅,需要補(bǔ)繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級(jí)累進(jìn)稅率計(jì)算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購(gòu)買人是代扣代繳義務(wù)人嗎?如果當(dāng)時(shí)未繳納稅金,代扣代繳義務(wù)人也要承擔(dān)相應(yīng)的罰款嗎?
老師,屬于6月份的運(yùn)輸費(fèi)用,但是發(fā)票開在了7月份,我可以把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到6月份嗎?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理?
購(gòu)車發(fā)票是六月取得的購(gòu)置稅是七月份交的請(qǐng)問(wèn)怎么提固定制產(chǎn)折舊
老師,我怎么看公司有沒有年檢呢
老師,一個(gè)公司,怎么可以同時(shí)賣不同的東西,比如水泥,門窗,鋼材,這是一個(gè)東西嗎?
老師,我想請(qǐng)教個(gè)關(guān)于社保的問(wèn)題。就是一個(gè)朋友讓我在他上班的單位掛一個(gè)虛職,對(duì)方單位負(fù)責(zé)給我繳納社保,而我負(fù)責(zé)把收到的工資在轉(zhuǎn)給我朋友,這樣的操作我可以放心接受嗎?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)啥的
差旅費(fèi)票據(jù)不是由出納審核嗎,會(huì)計(jì)確認(rèn)嗎,出納付款,出納是不是需要審核
暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的分路怎么做呢,老師。
你好, 和你平時(shí)做帳的分錄是一模一樣的,就是暫估的分錄貸方應(yīng)付賬款暫估,其他科目沒有區(qū)別