同學(xué),你好 你做的分錄不完整吧
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)了原材料,未開(kāi)票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫(kù)嗎?要是不可以的話(huà)暫估入庫(kù)后,使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實(shí)際收到材料發(fā)票的時(shí)候,原材料和成本的會(huì)計(jì)分錄需要沖銷(xiāo)后重新錄入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月沒(méi)有領(lǐng)料生產(chǎn),而是把上月剩余的在產(chǎn)材料投入了本月生產(chǎn)當(dāng)中,而上月剩余在產(chǎn)材料在上月已經(jīng)做了領(lǐng)料:(借:生產(chǎn)成本 貸:原材料),所以這月用的是上月剩余在產(chǎn)材料,那么這月可以不用有領(lǐng)料單?也就是不用制這個(gè)憑證:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 我的理解對(duì)嗎?
老師你好!之前暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,本月來(lái)票已經(jīng)沖了按發(fā)票也從新做了入庫(kù),為什么原材料貸方余額相隔了稅費(fèi)數(shù)字 老師這樣調(diào)整可不可以 借原材料,130 貸生產(chǎn)成本130, 借生產(chǎn)成本130
老師你好!之前暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,本月來(lái)票已經(jīng)沖了按發(fā)票也從新做了入庫(kù),為什么原材料貸方余額相隔了稅費(fèi)數(shù)字 老師這樣調(diào)整可不可以 借原材料,130 貸生產(chǎn)成本130,
老師你好!之前暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,本月來(lái)票已經(jīng)沖了按發(fā)票也從新做了入庫(kù),為什么原材料貸方余額相隔了稅費(fèi)數(shù)字 老師這樣調(diào)整可不可以 借原材料,130 貸生產(chǎn)成本130,
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專(zhuān)票,因此我們又對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)。現(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話(huà)就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話(huà),是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
不知道呢,老師這種情況應(yīng)該怎么調(diào)
為什么原材料貸方余額相隔了稅費(fèi)數(shù)字 是現(xiàn)在來(lái)的發(fā)票是專(zhuān)票
借原材料,130 貸生產(chǎn)成本130我是這樣調(diào)整的對(duì)嗎?
同學(xué),你好 需要之前的分錄,之前的分錄發(fā)給我看一下
比如是12月份暫估了1130原材料 領(lǐng)用了1000,1月份沖暫估1130原材料, 沖借原材料-1130 貸應(yīng)付賬款-1130 借原材料1000 進(jìn)項(xiàng)稅130 貸應(yīng)付賬款1130 現(xiàn)在原材料貸方余額130
同學(xué),你好 借:原材料130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本130
老師估計(jì)是含稅暫估的,估計(jì)領(lǐng)用的時(shí)候按可能也按了含稅的,因?yàn)楹脦准疫@個(gè)產(chǎn)品,剩下的上月全部領(lǐng)到車(chē)間了,這樣怎么把她調(diào)平
同學(xué),你好 沖成本就可以了
那老師我上面那個(gè)做的對(duì)不對(duì)
同學(xué),你好 嗯嗯,是對(duì)的
借:原材料130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本130老師這樣做嗎?摘要寫(xiě)什么
同學(xué),你好 摘要:調(diào)整幾月幾號(hào)憑證
老師這是跨年的票,有沒(méi)有影響,就生產(chǎn)領(lǐng)用了,要沖成本嗎?
同學(xué),你好 借:原材料130 貸:以前年度損益調(diào)整130
老師我是小微企業(yè)也要用到以前年度損益調(diào)整嗎?
同學(xué),你好 如果用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,就不用了
那應(yīng)該怎么調(diào),只要調(diào)平了就可以了
同學(xué),你好 你是用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?