同學(xué)你好,需要到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局大廳窗口,找服務(wù)人員處理。
老師,我想請問,我報印花稅總提示我核定納稅期限和稅費認定期限不符得怎么辦?得去稅務(wù)局嗎?
請問老師,“同一類應(yīng)納稅憑證需要頻繁貼花的,納稅人向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)申請按期匯總繳納印花稅,按照稅務(wù)機關(guān)確定的期限計算納稅,最長期限不得超過一個月”。那么這個同一類應(yīng)納稅憑證指的是不是由于金額過大改為匯總繳納的形式,是形式的一種改變,對嗎?謝謝
老師,我們印花稅稅費種認定是按次,截止日期2022-6-30號,之后沒有在做稅費種認定,現(xiàn)在還是按次申報嗎?電子稅務(wù)局中網(wǎng)站中,財產(chǎn)和行為稅與企業(yè)所得稅綜合申報,申報截止日期是8-15日,主要是印花稅,本期沒有發(fā)生,還用申報嗎?
老師,一般納稅人,一年大概3000萬收入,去年稅務(wù)局沒有給核印花稅,說今年讓補上,特意給我們核定了印花稅,但是我剛剛看了一下,稅管員核定的是按次申報的印花稅。。我這樣申報與按期申報的有什么不一樣嗎?比如享受優(yōu)惠什么的
老師,我們本月是一般納稅人,7月是小規(guī)模,7月增值稅及附加稅費我已經(jīng)單獨申報了,但是企業(yè)所得稅及工會經(jīng)費申報不了,然后我在稅種核定中看到企業(yè)所得稅和工會經(jīng)費納稅期限是季,是不是我要等10月份才申報企業(yè)所得稅及工會經(jīng)費,還是我要去稅務(wù)局提醒他們納稅期限變成月,然后我到大廳去申報企業(yè)所得稅和工會經(jīng)費
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]