同學(xué)您好!招待費(fèi)按票入賬,調(diào)整時(shí)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候做的。
我8月賬里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進(jìn)去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計(jì)入了,報(bào)稅的時(shí)候,經(jīng)理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個(gè)她說下月調(diào)整 問題一,對(duì)于作廢發(fā)票還計(jì)入收入,還有銷項(xiàng)稅額的,我申報(bào)表里,這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問題二,對(duì)于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報(bào),這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個(gè)月也是原路沖回?8月按含稅收入報(bào)稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會(huì)減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
招待費(fèi)平常按全票入費(fèi)用,后期什么時(shí)間需要結(jié)算調(diào)整,怎么調(diào),能具體說說操作步驟和會(huì)計(jì)分錄處理嗎?
老師,您好,我想請(qǐng)問下1.老板拿來2019年的發(fā)票要報(bào)銷,金額有點(diǎn)大,有五六萬萬了,這塊肯定得做賬報(bào)銷那應(yīng)該怎么處理?在今年2021年3月的賬務(wù)里計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對(duì)2019年進(jìn)行匯算清繳,那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對(duì)應(yīng)稅率的所得稅,現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整后要對(duì)2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎?3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作?4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
(4)科目40000元,貸記“庫(kù)存商品”科目40000元的會(huì)計(jì)處理。2010年1月,公司查清了短缺原因。其中,屬于一般經(jīng)營(yíng)損失的部分為350000元,屬于非常損失的部分為50000元。由于結(jié)帳在前,公司未在2015年度會(huì)計(jì)報(bào)表中對(duì)這一經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(5)2015年1月,公司購(gòu)買了一輛價(jià)值240000元的轎車并入賬,當(dāng)月啟用,但當(dāng)年未計(jì)提折舊。公司采用平均年限法核算固定資產(chǎn)折舊,該類固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%。.(6)2015年1月10日,公司原材料合庫(kù)因火災(zāi)造成原材料毀損,經(jīng)濟(jì)損失為25000o0元公司于當(dāng)月按規(guī)定進(jìn)行了相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。要求:1.假定不考慮審計(jì)重要性水平因素,針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的上述事項(xiàng)(3)~(6),張明和李輝兩名注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)分別提出何種建議?如果需要提出調(diào)整建議,請(qǐng)列示審計(jì)調(diào)整分錄(不考慮審計(jì)調(diào)整分錄對(duì)稅費(fèi)、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益及利潤(rùn)分配的影響)。2.如果宏達(dá)股份有限公司只存在事項(xiàng)(1)和事項(xiàng)(2)種的一項(xiàng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)分別出具何種意見類型的審計(jì)報(bào)告?請(qǐng)簡(jiǎn)要說明理由。
問題一、采購(gòu)空調(diào)合同簽了付了13100元沒收到發(fā)票呢 空調(diào)用不了 需要加4500換個(gè)空調(diào)型號(hào) 13100元空調(diào)合同里顯示一個(gè)按專票13%稅率,物流裝修費(fèi)按9%專票稅率 這怎么報(bào)印花稅寫會(huì)計(jì)分錄合適? 問題二、市場(chǎng)入駐協(xié)議2023年4月27號(hào)是簽了別人的房子租3年 5月5號(hào)吧只先付了3月房租費(fèi)21568發(fā)票已收到是普票,和先付了3月的物業(yè)管理費(fèi)4680是專票已收到發(fā)票,這怎么報(bào)印花稅寫會(huì)計(jì)分錄合適? 問題三、在租的3年期限房里開始裝修,合同里沒顯示按百分之幾稅率,一共是7萬多,5月10號(hào)左右只先付了40%的錢28979.6元,沒收到發(fā)票,剩余說是分2次,1次竣工后,1次質(zhì)保期滿后,那這個(gè)怎么報(bào)印花稅合適,分錄怎么寫合適? 具體怎么操作才是對(duì)的合理的,老師
開票方把票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開的超市老板要注冊(cè)小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過高可以建議,老板再開一個(gè)個(gè)體戶嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費(fèi)用普通發(fā)票交稅嗎?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個(gè)法人股東,轉(zhuǎn)讓后賬務(wù)處理,借:實(shí)收資本~老股東,貸:實(shí)收資本~法人股東,代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎?
借款費(fèi)用里邊計(jì)算一般借款的資本化利率時(shí)到底要不要考慮時(shí)間權(quán)重呢,為啥學(xué)堂老師有的老師講的要考慮,有的老師不考慮,有的考慮時(shí)間考慮的月份數(shù)也不一樣,到底按哪個(gè)為準(zhǔn)呢
新辦企業(yè)不交工資不交社??梢缘膯幔窟€需要申報(bào)這兩類報(bào)表嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾,Bom拆到末級(jí)是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說下。
老師,哪個(gè)是新版利潤(rùn)表,哪個(gè)是舊版利潤(rùn)表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個(gè)不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開人工發(fā)票,這個(gè)工資應(yīng)該進(jìn)到什么會(huì)計(jì)科目呢謝謝
老師,我美國(guó)公司一個(gè)是科羅拉多州,一個(gè)是懷俄明州 ,從去年4月開始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計(jì)1.2萬美元,現(xiàn)在還沒申報(bào),美國(guó)那邊會(huì)罰金嗎
怎么做的,會(huì)計(jì)分錄不用調(diào)整嗎
匯算清繳是稅務(wù)上的,影響所得稅額,但是不影響會(huì)計(jì)做賬的。分錄不需要調(diào)整 招待費(fèi)按照扣除限額計(jì)算: 限額1:招待費(fèi)總額*60% 限額2:(營(yíng)業(yè)收入%2B其他收入%2B所得稅稅法上面的視同銷售收入)*0.005 這兩個(gè)數(shù)算出來,按照較小的數(shù)作為可以稅前扣除的招待費(fèi)金額 然后需要進(jìn)行納稅調(diào)增,應(yīng)納所得稅所得額調(diào)增金額=招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生金融-扣除限額 這些都是涉及到所得稅的計(jì)算的