你好 錯(cuò)誤的發(fā)票不能丟掉或撕掉

老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我這家單位。他們的這個(gè)現(xiàn)在要注銷了,之前因?yàn)樗镜纳线€有一定小面包兒車。是以公司的名義買的,想把這個(gè)小面包車賣掉??墒枪居袃赡隂](méi)有經(jīng)營(yíng)的嗎,這兩年就是。前幾天我給他補(bǔ)申報(bào)呢,現(xiàn)在就是開(kāi)這個(gè)小汽車的票,不知道怎么樣開(kāi)。我查了一下,以前的開(kāi)票記錄,他以前就是說(shuō)那個(gè)增值稅的普票和專票都沒(méi)有領(lǐng)過(guò),全部是領(lǐng)的那個(gè)。全部是開(kāi)票開(kāi)的那種網(wǎng)絡(luò)版的機(jī)打發(fā)票,那個(gè)票我也不了解是什么意思,這個(gè)小汽車開(kāi)什么樣的票呢,沒(méi)有有金稅盤,我到稅務(wù)局給他領(lǐng)個(gè)金稅盤嗎?
老師您好,之前有同事拿了一張普通發(fā)票來(lái)我這里報(bào)銷,因?yàn)榘l(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)有幾個(gè)數(shù)字印漏了,我就請(qǐng)他回去重新開(kāi)票了,那這張錯(cuò)誤的發(fā)票可以丟掉或者撕掉嗎,謝謝
老師,您好,我在今年三月份不小心沖紅錯(cuò)了一張普通發(fā)票。沒(méi)有處理它,這段時(shí)間回款核對(duì),發(fā)現(xiàn)它回款了,咋么辦??不是有第二聯(lián)嗎,當(dāng)初那張紅字發(fā)票,早不要給客戶,他們那邊要不要拿去沖掉藍(lán)字發(fā)票,然后給他們新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票,這樣才平得了?我重新開(kāi)藍(lán)字,把第二聯(lián)和上次紅字發(fā)票第二聯(lián)訂在一起就可以?照理說(shuō),紅字發(fā)票要拿回原發(fā)票才可以沖掉的
老師,您好!我們公司從事的是環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)的一般納稅人,去年開(kāi)了一張含稅價(jià)是40萬(wàn)元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶,后來(lái)對(duì)方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開(kāi)增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開(kāi)具紅字發(fā)票后,再重新開(kāi)具含稅價(jià)是40萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年,請(qǐng)問(wèn)紅沖發(fā)票和重開(kāi)發(fā)票做分錄時(shí)要不要用以前年度損益調(diào)整的科目呢?謝謝!
老師您好,我把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票分了好幾個(gè)月沖紅了,導(dǎo)致我每個(gè)月申報(bào)表和金稅盤的數(shù)據(jù)不一樣,我就跟稅管員打電話,雖然有風(fēng)險(xiǎn)提示項(xiàng),但是他都給我過(guò)了,這次是我重新把沖紅的開(kāi)出來(lái)了,這些我都之前上稅了,現(xiàn)在又出現(xiàn)了稅款,然后稅管員也不知道怎么辦,我就只能咨詢老師,因?yàn)槲乙膊粫?huì)填,麻煩您說(shuō)下,謝謝啦
發(fā)票金額1500,去年給我們開(kāi)錯(cuò)了,匯算清繳沒(méi)調(diào)增,現(xiàn)在給我們開(kāi)正確的了,但已經(jīng)過(guò)去24年匯繳了,前期更正了兩次了不敢再更正了,直接把正確發(fā)票塞去年憑證里可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬費(fèi)用及成本是含稅的還是不含稅,如原材料采購(gòu)1130,其中稅費(fèi)130元,內(nèi)賬是按1130入還是按1000元
老師你好,請(qǐng)問(wèn)是否有規(guī)定發(fā)工資一定要對(duì)公發(fā)放?
公司名下沒(méi)有車,簽個(gè)租賃協(xié)議的話,取得的加油的專票,和車輛維修的專票,能否抵扣?
老師我們給一個(gè)稅務(wù)異常的客戶開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)不
小規(guī)模公司開(kāi)消項(xiàng)發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實(shí)際收款18700元,多開(kāi)的發(fā)票贈(zèng)送,開(kāi)具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈(zèng)送部分) 借:銀行存款 18700 借:營(yíng)業(yè)外支出 760(19460-18700,多開(kāi)贈(zèng)送金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫(kù)存商品/原材料18700 會(huì)錄對(duì)不對(duì)?
老師,個(gè)人給單位代開(kāi)發(fā)票是不是不需要繳納印花稅
公司車保險(xiǎn)做賬,記那個(gè)科目,怎么記
老師,銀行的貸款只能以材料的款形式付出去,實(shí)際是用于還股東的借款。這種能不能讓股東寫委托付款入賬
老師賣固定資產(chǎn)科目計(jì)入固定資產(chǎn)清理,那么利潤(rùn)表的收入不體現(xiàn)賣固定資產(chǎn)的收入這一項(xiàng)吧?增值稅報(bào)表的收入得把這塊收入填進(jìn)去聊嗎增值稅,這樣的話,利潤(rùn)表的收入和增值稅,所得稅表里的收入不一致了吧?


那這個(gè)怎么處理呢,我那個(gè)報(bào)銷的同事已經(jīng)重新讓發(fā)票提供方開(kāi)了發(fā)票了
錯(cuò)誤的發(fā)票退回去就可以了 謝謝
如果已經(jīng)找不到了該怎么辦呢
找不到了就非常麻煩 要去稅務(wù)局備案,登報(bào)說(shuō)明
但這是開(kāi)票方的問(wèn)題啊,他們都沒(méi)找我們要,我們不登的話有什么危害嗎
你好 你們現(xiàn)在是收件方吧?
這個(gè)遺失了,的確是要登報(bào) 開(kāi)票方登報(bào) 要不然核銷不了這張發(fā)票的
是的,我們收到了一張印刷錯(cuò)誤的票,已經(jīng)讓他們重新開(kāi)了,但之前錯(cuò)的票已經(jīng)找不到了
那我只需要告知開(kāi)票方就可以了吧,剩下的我就不需要負(fù)責(zé)了對(duì)吧
那就是收件方的問(wèn)題了 對(duì)方現(xiàn)在可能還沒(méi)有緩過(guò)來(lái),緩過(guò)來(lái)就會(huì)著急了
那像這種收到錯(cuò)誤票的情況我們有義務(wù)要通知開(kāi)票方嗎,可不可以就不管它了啊
如果我們沒(méi)有告訴開(kāi)票方這個(gè)事,但他們確實(shí)知道自己開(kāi)錯(cuò)票了,并且給我們重新開(kāi)票了,只是沒(méi)有找我們要回錯(cuò)誤的發(fā)票,也不知道錯(cuò)的發(fā)票已經(jīng)不在了,對(duì)我們會(huì)有什么影響嗎
有義務(wù)通知對(duì)方 但是也不能把票給掉了或者損壞啊
他們現(xiàn)在不會(huì)反應(yīng)過(guò)來(lái) 最終會(huì)反應(yīng)過(guò)來(lái)的 需要你們?nèi)f(xié)商處理
我也是第一次遇到這種情況,那只能想辦法了,謝謝
你好 以后注意就好了 謝謝 可以記得評(píng)價(jià)喔