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附列資料二,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出5000。帳務(wù)處理 借:應(yīng)交增值—增值稅—進(jìn)項稅額—5000 貸:應(yīng)交增值—增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5000 這樣處理賬務(wù)合適不?

2020-10-19 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-19 16:01

什么原因要轉(zhuǎn)出呢,同學(xué)

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快賬用戶2225 追問 2020-10-19 18:44

開始是免征,后面又不免征,所以有 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,抵滯納金及上未繳增值稅

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齊紅老師 解答 2020-10-19 19:03

借方應(yīng)該是當(dāng)時應(yīng)該承擔(dān)稅費(fèi)的科目,貸方?jīng)]有問題 購買時例如,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項稅 貸銀行 做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅進(jìn)項稅未轉(zhuǎn)出, 所以原理就是這樣,你看看你當(dāng)時的分錄研究一下。

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什么原因要轉(zhuǎn)出呢,同學(xué)
2020-10-19
你好,看未交的稅的余額就可以的借方余額是5000貸方余額是12,000 然后他剩余的余額是70,00 就是你需要繳納的
2022-12-21
你好,月末看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的期末如果在借方,是留抵,不用做分錄,如果在貸方,是要交增值稅,才做轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-04-02
借用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
2025-03-25
只有進(jìn)項稅有余額,月末可以不用賬務(wù)處理的
2020-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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