什么原因要轉(zhuǎn)出呢,同學(xué)
附列資料二,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出5000。帳務(wù)處理 借:應(yīng)交增值—增值稅—進(jìn)項稅額—5000 貸:應(yīng)交增值—增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5000 這樣處理賬務(wù)合適不?
月末進(jìn)項稅額有余額,轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 第二個分錄要做嗎?月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的哪些專欄需要清零。
我公司是 一般納稅人,上月留抵稅額5000,上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000,本月銷項稅額20000,進(jìn)項稅額8000,分錄這樣寫對嗎,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額20000 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8000,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,貸:未交增值稅12000,怎么把留抵的5000在分錄體現(xiàn)出來呢
老師,請問月末應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額有留底在貸方10000元,次月發(fā)生銷項稅額5000元,我是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10000借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額5000貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000如果我在有進(jìn)項8000,月末我在結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個科目里,也就是借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額8000應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅5000貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅8000+5000老師不太懂次月發(fā)生銷項稅額該怎么做分錄,求解!
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出100元后,因?yàn)橛辛舻锥愵~和別的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,最后補(bǔ)交增值稅60元,這樣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出借貸方不平,最后進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸方差額40元怎么處理。 轉(zhuǎn)出1月進(jìn)項稅額,借:成本費(fèi)用100,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)100。 補(bǔ)交6月及7月增值稅,借:應(yīng)交增值稅-增(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)60,貸:銀行存款60, 這樣剩下進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸方余額40怎么處理。掛賬上不用處理?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
開始是免征,后面又不免征,所以有 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,抵滯納金及上未繳增值稅
借方應(yīng)該是當(dāng)時應(yīng)該承擔(dān)稅費(fèi)的科目,貸方?jīng)]有問題 購買時例如,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項稅 貸銀行 做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅進(jìn)項稅未轉(zhuǎn)出, 所以原理就是這樣,你看看你當(dāng)時的分錄研究一下。