同學(xué)你好 其他”:填報(bào)納稅人享受的本表未列明的其他免稅收入的稅收優(yōu)惠事項(xiàng)名稱、減免稅代碼及免稅收入金額。
老師 小微企業(yè)所得稅報(bào)年報(bào) 一般企業(yè)收入明細(xì)表、一般企業(yè)成本支出明細(xì)表、期間費(fèi)用明細(xì)表 可以不用填報(bào),只填主表嗎?還有減免15%的報(bào)得稅在哪個(gè)表里填
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則政府扶持資金填所得稅免稅收入明細(xì)表填哪行
老師,小規(guī)模政府補(bǔ)貼的營(yíng)業(yè)外收入填到企業(yè)所得稅申報(bào)表哪里呀
老師好,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要申報(bào)一般企業(yè)收入明細(xì)表,一般企業(yè)成本支出明細(xì)表和期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
2023年收到一筆政府財(cái)政補(bǔ)貼,不屬于免稅收入,做賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中填在“營(yíng)業(yè)外收入”下的“政府補(bǔ)助得利”還是“其他”?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請(qǐng)老師指教一下
老師請(qǐng)問一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開票信息錯(cuò)誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?